找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

60+行业真账实操,视频+实操+答疑2023年初级会计职称考试2021年中级会计职称考试2021年注册会计师考试课程
免费会计考试题库 花10天的工资,换10年的高薪! 2021年税务师考试课程会计通,专业的财务咨询平台
收藏本版 (24)

审计实务 今日: 0|主题: 4519|排名: 15 

作者 回复/查看 最后发表
现代企业制度下我国内部审计问题浅探 中国会计网 2011-11-18 02023 quentin 2011-11-18 12:44
增值型内部审计理念在采购合同中的应用 清如烟 2011-11-18 02174 清如烟 2011-11-18 12:44
浅谈公司治理与内部审计的关系 米兰 2011-11-18 01967 米兰 2011-11-18 12:44
内部审计参与公司治理 米兰 2011-11-18 02228 米兰 2011-11-18 12:44
如何推行企业内部审计外部化 米兰 2011-11-18 01736 米兰 2011-11-18 12:44
试论公司治理与内部审计 尚雅 2011-11-18 01832 尚雅 2011-11-18 12:44
浅谈公司治理、内部控制和内部审计三者关系 米兰 2011-11-18 01899 米兰 2011-11-18 12:44
信息化环境下企业内部控制系统的优化 空中铁匠 2011-11-18 02222 空中铁匠 2011-11-18 12:44
内部审计在公司治理中的地位与作用 米兰 2011-11-18 02073 米兰 2011-11-18 12:44
论内部审计在现代企业风险管理中的作用 尚雅 2011-11-18 02190 尚雅 2011-11-18 12:44
高校内部审计工作的改进与创新 清如烟 2011-11-18 02223 清如烟 2011-11-18 12:44
掀起内审的盖头 —个外行眼中的内审 zhang1984 2011-11-18 01928 zhang1984 2011-11-18 12:44
内部审计独立性国际比较研究 米兰 2011-11-18 02166 米兰 2011-11-18 12:44
企业内部审计机构设置探讨 空中铁匠 2011-11-18 02051 空中铁匠 2011-11-18 12:44
寿险公司内部审计问题研究 zhang1984 2011-11-18 02173 zhang1984 2011-11-18 12:44
浅谈内部控制制度与一体化管理体系的关系 米兰 2011-11-18 02094 米兰 2011-11-18 12:44
完善企业内部审计之我见 zhang1984 2011-11-18 01948 zhang1984 2011-11-18 12:44
医院内部审计分析 清如烟 2011-11-18 02910 清如烟 2011-11-18 12:44
如何建立与完善单位内部会计控制制度 尚雅 2011-11-18 02087 尚雅 2011-11-18 12:44
内部审计在企业开展内部控制评价的实践 清如烟 2011-11-18 01966 清如烟 2011-11-18 12:44
美国通用汽车公司内部控制 尚雅 2011-11-18 02461 尚雅 2011-11-18 12:44
关于健全国有企业内部审计制度的思考 清如烟 2011-11-18 02132 清如烟 2011-11-18 12:44
论事业单位内部审计的独立性 尚雅 2011-11-18 02231 尚雅 2011-11-18 12:44
内部审计如何全过程控制建设项目造价 空中铁匠 2011-11-18 01863 空中铁匠 2011-11-18 12:44
存货审计从何下手 空中铁匠 2011-11-18 02199 空中铁匠 2011-11-18 12:44
企业内部管理审计重点问题的概念性探析 清如烟 2011-11-18 02032 清如烟 2011-11-18 12:44
审计档案管理的内容与方法 清如烟 2011-10-11 22270 蔡冲五 2011-11-18 08:01
经管站 新筷子 2011-11-16 11964 新筷子 2011-11-16 21:47
关于<审计学>考试2012年1月和4月的考试日程安排 又见蜻蜓 2011-11-15 22073 又见蜻蜓 2011-11-15 11:06
审计询问的技巧与作用 清如烟 2011-10-11 12118 haoyunyidinglai 2011-11-12 11:23
舞弊审计的程序与方法 清如烟 2011-10-11 12218 haoyunyidinglai 2011-11-12 10:56
管理审计在企业物资采购中的运用 空中铁匠 2011-10-11 22304 18777957020 2011-11-11 16:21
审计取证中存在的问题及对策 米兰 2011-10-11 32216 haoyunyidinglai 2011-11-11 15:19
分析性复核在增值税审计中的运用 清如烟 2011-10-11 11917 haoyunyidinglai 2011-11-11 15:15
与揭露舞弊有关的重要审计技术 米兰 2011-10-12 12286 haoyunyidinglai 2011-11-11 14:34
谈经济合同内部审计 zhang1984 2011-10-20 22047 懒猫杜 2011-11-10 17:24
存货审计应注意的几个问题 zhang1984 2011-10-20 12572 haoyunyidinglai 2011-11-10 14:51
论内部审计的企业定位 中国会计网 2011-11-7 22147 haoyunyidinglai 2011-11-10 08:53
浅谈医院内部审计 清如烟 2011-11-7 12665 会计菜鸟一号 2011-11-9 21:54
新时期完善企业内部控制的探讨 空中铁匠 2011-11-7 12589 会计菜鸟一号 2011-11-9 21:54
国有企业如何构建和谐的内部审计环境 中国会计网 2011-11-7 12334 会计菜鸟一号 2011-11-9 21:53
企业内部审计风险的成因及防范措施 清如烟 2011-11-7 12415 会计菜鸟一号 2011-11-9 21:52
如何建立有效的货币资金内控制度 尚雅 2011-11-7 12094 会计菜鸟一号 2011-11-9 21:50
浅议企业内部控制制度的完善 zhang1984 2011-11-7 12591 会计菜鸟一号 2011-11-9 21:48
浅议信托公司内部审计 zhang1984 2011-11-7 11953 会计菜鸟一号 2011-11-9 21:48
分析高校内部经济责任审计 zhang1984 2011-11-7 02218 zhang1984 2011-11-7 10:24
浅议企业内部审计机构隶属关系问题 zhang1984 2011-11-7 02492 zhang1984 2011-11-7 10:24
内部审计在企业风险管理中的作用初探 米兰 2011-11-7 01948 米兰 2011-11-7 10:24
浅谈新时期企业内部审计的作用及发展措施 尚雅 2011-11-7 02069 尚雅 2011-11-7 10:24
论加强医院内部审计建设 zhang1984 2011-11-7 01886 zhang1984 2011-11-7 10:24
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

会计|关于我们|联系方式|站务合作|友情链接|帮助中心|会计社区 ( 京ICP备12013966号 )

GMT+8, 2025-11-23 15:28

Discuz! X3.5

萨恩课堂

返回顶部 返回版块