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民营企业内部审计外部化形式的选择 尚雅 2011-11-2 12132 lilan3570 2011-11-2 19:48
经济责任审计应强化程序和证据意识 尚雅 2011-11-2 11819 lilan3570 2011-11-2 19:48
组织可持续发展之道:内部审计 米兰 2011-11-2 11609 lilan3570 2011-11-2 19:47
基于公司治理框架下的内部审计创新 尚雅 2011-11-2 11953 lilan3570 2011-11-2 19:47
内部审计在企业内部控制系统中的应用分析 清如烟 2011-11-2 11987 lilan3570 2011-11-2 19:47
对企业并购审计风险的探讨 清如烟 2011-11-2 22135 lilan3570 2011-11-2 19:47
公司治理框架下的风险治理导向内部审计研究 尚雅 2011-11-2 11926 lilan3570 2011-11-2 19:47
完善医院信息系统(HIS)内部会计控制降低控制风险初探 清如烟 2011-11-2 12145 lilan3570 2011-11-2 19:46
高校审计现状与创新 中国会计网 2011-11-2 12018 lilan3570 2011-11-2 19:45
内审部门应积极加强内控制度审计 zhang1984 2011-11-2 12025 lilan3570 2011-11-2 19:44
浅谈我国内部审计法规体系的建设与实施 zhang1984 2011-11-2 12102 lilan3570 2011-11-2 19:43
探索效益审计与环境审计发展的新路子 米兰 2011-11-2 11936 lilan3570 2011-11-2 19:43
强化事业单位内部审计服务性的几点思考 尚雅 2011-11-2 11951 lilan3570 2011-11-2 19:43
企业集团内部审计模式的构建及评价 空中铁匠 2011-11-2 12152 lilan3570 2011-11-2 19:43
浅谈公路工程款支付结算中的内部控制 清如烟 2011-11-2 22314 lilan3570 2011-11-2 19:42
论加强内部审计作业过程的质量控制 中国会计网 2011-11-2 11863 lilan3570 2011-11-2 19:42
浅谈如何有效推行行政事业单位内控制度 米兰 2011-11-2 12508 lilan3570 2011-11-2 19:41
论内部控制目标导向:基于审计与管理视角的研究 zhang1984 2011-11-2 12260 lilan3570 2011-11-2 19:41
浅谈内部审计质量控制 中国会计网 2011-11-2 11862 lilan3570 2011-11-2 19:41
上市公司内部审计:对谁负责 中国会计网 2011-11-2 13375 lilan3570 2011-11-2 19:41
中国联通内部控制评审建设的做法和启示 中国会计网 2011-11-2 12535 lilan3570 2011-11-2 19:40
高校内部审计的制约“瓶颈”分析与对策研究 清如烟 2011-11-2 11922 lilan3570 2011-11-2 19:40
商业银行增值型内部审计的功能与实现模式 清如烟 2011-11-2 21859 lilan3570 2011-11-2 19:40
以内控根治上市公司“掏空”行为 空中铁匠 2011-11-2 12135 lilan3570 2011-11-2 19:39
强化内部控制有效性对策研究 空中铁匠 2011-11-2 11978 lilan3570 2011-11-2 19:38
关于加强企业内部审计质量控制的几点思考 zhang1984 2011-11-2 11644 lilan3570 2011-11-2 19:34
重塑我国企业集团内部审计之思考 尚雅 2011-11-2 11815 lilan3570 2011-11-2 19:34
论资金控制的十大环节 zhang1984 2011-11-2 12229 lilan3570 2011-11-2 19:33
试析内部审计对会计信息失真的治理 中国会计网 2011-11-2 11634 lilan3570 2011-11-2 19:32
我国企业内部审计外部化的现实选择 空中铁匠 2011-11-2 11896 lilan3570 2011-11-2 19:32
内部审计对会计信息失真的治理 米兰 2011-11-2 12237 lilan3570 2011-11-2 19:31
企业舞弊与内部审计对策 清如烟 2011-11-2 11878 lilan3570 2011-11-2 19:30
内部审计参与风险管理 中国会计网 2011-11-2 12084 lilan3570 2011-11-2 19:29
浅析增值型内部审计 中国会计网 2011-11-2 11905 lilan3570 2011-11-2 19:28
基于内部审计视角的公司风险管理体系研究 尚雅 2011-11-2 21923 lilan3570 2011-11-2 19:27
浅析政府信息系统审计现状及发展策略 空中铁匠 2011-11-2 12258 lilan3570 2011-11-2 19:26
论企业集团内部审计制度的完善 米兰 2011-11-2 11797 lilan3570 2011-11-2 19:25
对建立企业会计内部控制制度的思考 空中铁匠 2011-11-2 12201 lilan3570 2011-11-2 19:24
实行国库集中收付制度中内部控制的反舞弊关键点 zhang1984 2011-11-2 12353 lilan3570 2011-11-2 19:23
浅谈如何加强民营企业内部审计监督 中国会计网 2011-11-2 12257 lilan3570 2011-11-2 19:22
内部审计与企业风险管理 中国会计网 2011-11-2 11757 lilan3570 2011-11-2 19:21
论内部审计在高校财务管理中的作用 米兰 2011-11-2 11992 lilan3570 2011-11-2 19:21
浅析医院内部风险审计的重要性 zhang1984 2011-11-2 12106 lilan3570 2011-11-2 19:20
关于企业内部审计的新思考 中国会计网 2011-11-2 12367 lilan3570 2011-11-2 19:19
对强化企业内部审计的思考 zhang1984 2011-11-2 22094 lilan3570 2011-11-2 19:18
浅谈企业内部审计 中国会计网 2011-11-2 11768 lilan3570 2011-11-2 19:17
企业内部审计机构独立性问题的思考 米兰 2011-11-2 23772 lilan3570 2011-11-2 19:17
企业集团内部审计 清如烟 2011-10-31 01882 清如烟 2011-10-31 14:41
浅谈企业内部审计外部化 空中铁匠 2011-10-31 01735 空中铁匠 2011-10-31 14:41
关注企业内审六大特性 空中铁匠 2011-10-31 01774 空中铁匠 2011-10-31 14:41
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