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高校内部审计组织模式比较与改进 米兰 2011-12-5 02057 米兰 2011-12-5 11:36
浅论国有企业内部审计 清如烟 2011-12-5 02231 清如烟 2011-12-5 11:36
内部审计:公司治理的左膀右臂 尚雅 2011-12-5 01880 尚雅 2011-12-5 11:36
国有企业集团内部审计工作思考 中国会计网 2011-12-3 12765 歌唱的不是歌 2011-12-4 20:24
浅谈如何提高内审工作的有效性 中国会计网 2011-12-3 11897 尚虚中馈 2011-12-4 15:16
我国内部审计的独立性 清如烟 2011-12-3 12515 何加帛 2011-12-4 11:24
企业提高内部审计效果措施浅探 尚雅 2011-12-3 12034 何加帛 2011-12-4 11:23
论“免疫系统”视角下的企业内部审计 空中铁匠 2011-12-3 01804 空中铁匠 2011-12-3 12:44
从内部审计的三大发展趋势浅谈其增值功能 尚雅 2011-12-3 02337 尚雅 2011-12-3 12:44
内部审计在中小企业内控建设中的作用 清如烟 2011-12-3 02128 清如烟 2011-12-3 12:44
浅谈关于完善企业内部审计的思考 zhang1984 2011-12-3 01738 zhang1984 2011-12-3 12:44
高校内部审计机构设置及其完善建议 中国会计网 2011-12-3 02029 quentin 2011-12-3 12:44
基于企业发展历程的内部审计独立性分析 中国会计网 2011-12-3 02057 quentin 2011-12-3 12:44
论企业内部审计质量控制问题 zhang1984 2011-12-3 01975 zhang1984 2011-12-3 12:44
内部审计浅谈 中国会计网 2011-12-3 02301 quentin 2011-12-3 12:44
中小企业内部审计外包动因及策略选择 清如烟 2011-12-3 01790 清如烟 2011-12-3 12:44
内部审计与盈余管理研究 zhang1984 2011-12-3 01846 zhang1984 2011-12-3 12:44
浅谈高校内部审计的规范化建设 清如烟 2011-12-3 01865 清如烟 2011-12-3 12:44
内控建立探索 米兰 2011-12-3 01792 米兰 2011-12-3 12:44
对我国企业内部审计问题的研究 清如烟 2011-12-3 01770 清如烟 2011-12-3 12:44
浅谈内部审计的定位及发展策略 zhang1984 2011-12-3 01818 zhang1984 2011-12-3 12:44
公立医院内部控制探析 尚雅 2011-12-3 02106 尚雅 2011-12-3 12:44
商业银行内部审计对策探讨 zhang1984 2011-12-3 02847 zhang1984 2011-12-3 12:44
风险导向审计在上市公司中的应用 zhang1984 2011-12-3 01979 zhang1984 2011-12-3 12:44
浅论现代企业的内部审计 清如烟 2011-12-3 01795 清如烟 2011-12-3 12:44
论内部审计职能模式的建立 米兰 2011-12-3 01761 米兰 2011-12-3 12:44
浅谈构建企业内部审计制度 尚雅 2011-12-3 01848 尚雅 2011-12-3 12:44
风险管理审计准则浅议 清如烟 2011-12-3 01878 清如烟 2011-12-3 12:44
企业内部控制审计分析与研究 米兰 2011-12-3 02029 米兰 2011-12-3 12:44
浅析企业内部会计制度的建设 清如烟 2011-12-3 02254 清如烟 2011-12-3 12:44
浅析企业会计内部控制 空中铁匠 2011-12-3 02026 空中铁匠 2011-12-3 12:44
企业审计的发展思考 空中铁匠 2011-12-1 21980 wgi27 2011-12-1 18:30
内部审计在企业无形资产战略中的运用 尚雅 2011-12-1 11897 襄阳茵茵 2011-12-1 17:38
事业单位内部审计 中国会计网 2011-12-1 12546 襄阳茵茵 2011-12-1 14:10
浅议我国国有商业银行内部审计 空中铁匠 2011-12-1 11856 襄阳茵茵 2011-12-1 14:10
中小型企业内部控制的现状及对策 空中铁匠 2011-12-1 12534 襄阳茵茵 2011-12-1 14:08
论企业内部会计控制中的环节控制 清如烟 2011-12-1 12188 襄阳茵茵 2011-12-1 14:08
企业内部审计问题分析及其对策研究 空中铁匠 2011-12-1 12230 襄阳茵茵 2011-12-1 14:07
企业无形资产战略中内部审计的运用 米兰 2011-12-1 03643 米兰 2011-12-1 13:57
对财务舞弊的浅析 清如烟 2011-12-1 02165 清如烟 2011-12-1 13:57
中小企业内部审计外包问题研究 zhang1984 2011-12-1 02616 zhang1984 2011-12-1 13:57
基于公司治理视角的内部审计研究 米兰 2011-12-1 02117 米兰 2011-12-1 13:57
浅析内部经济效益审计在企业管理中的作用 米兰 2011-12-1 02179 米兰 2011-12-1 13:57
浅谈审计过程中的风险及控制措施 尚雅 2011-12-1 01922 尚雅 2011-12-1 13:57
谈电算化会计系统的内部控制 中国会计网 2011-12-1 02032 quentin 2011-12-1 13:57
集团公司内部审计方案研究 中国会计网 2011-12-1 02445 quentin 2011-12-1 13:57
部门预算编制审计的重点和方法 尚雅 2011-12-1 02408 尚雅 2011-12-1 13:57
内部审计是公司治理的重要机制保障 空中铁匠 2011-12-1 01984 空中铁匠 2011-12-1 13:57
新巴塞尔资本协议下银行风险管理审计 清如烟 2011-12-1 02009 清如烟 2011-12-1 13:57
我国内部审计的独立性问题浅析 清如烟 2011-12-1 01782 清如烟 2011-12-1 13:57
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