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企业内部控制体系建设模式国际比较及启示 尚雅 2011-11-7 02274 尚雅 2011-11-7 10:24
浅谈货币资金的内部控制 清如烟 2011-11-7 02201 清如烟 2011-11-7 10:24
谈谈事务所的内部控制 米兰 2011-11-7 02065 米兰 2011-11-7 10:24
基于内部审计的内部控制监督研究 清如烟 2011-11-7 02407 清如烟 2011-11-7 10:24
浅谈零余额账户用款额度的内部控制 zhang1984 2011-11-7 04507 zhang1984 2011-11-7 10:24
集团公司的内部控制审计研究 清如烟 2011-11-7 02249 清如烟 2011-11-7 10:24
人民银行内部审计职能定位转型探讨 尚雅 2011-11-7 02113 尚雅 2011-11-7 10:24
内部控制评价的目的与内容 空中铁匠 2011-11-7 02594 空中铁匠 2011-11-7 10:24
浅谈企业内部审计的职能 尚雅 2011-11-7 02111 尚雅 2011-11-7 10:24
内部审计职业谨慎与成本效益协调探讨 空中铁匠 2011-11-7 01996 空中铁匠 2011-11-7 10:24
内部审计沟通心理学浅探 清如烟 2011-11-7 01663 清如烟 2011-11-7 10:24
企业内部控制的实施困境及路径选择 空中铁匠 2011-11-7 02234 空中铁匠 2011-11-7 10:24
会计信息化对内部控制活动产生的影响作者 zhang1984 2011-11-7 01698 zhang1984 2011-11-7 10:24
会计师事务所合伙制的理性思考 zhang1984 2011-11-7 01943 zhang1984 2011-11-7 10:24
基于内部审计的企业全面风险管理研究 中国会计网 2011-11-7 02094 quentin 2011-11-7 10:24
怎样调查财务漏洞? sfeo2010 2011-11-4 42333 lilan3570 2011-11-6 20:32
审计存货的重点是什么  ...2 qutao 2007-12-3 114925 lilan3570 2011-11-6 20:32
固定资产报废分录 yamen123 2008-3-9 23176 lilan3570 2011-11-6 20:32
普华永道:内审人员急需学习管理风险 hlsr777 2007-10-23 43701 lilan3570 2011-11-6 20:31
未开票和应收款等进行内部审计 galinsh 2007-11-22 23408 lilan3570 2011-11-6 20:31
请教一下,补记去年的收入要怎么做账? 忘忧草@ 2011-11-6 38023 lilan3570 2011-11-6 20:30
《上海内部审计》第19期-CIA 文苑英华 2010-12-7 31715 lilan3570 2011-11-6 20:29
企业内部审计工作 尚雅 2011-10-31 21852 cxlian68 2011-11-4 14:02
对我国审计环境的思考 清如烟 2011-10-31 12481 lilan3570 2011-11-2 19:56
浅析内部审计风险的成因及解决途径 尚雅 2011-10-31 12249 lilan3570 2011-11-2 19:55
公司治理结构中审计机制的重构 zhang1984 2011-10-31 11736 lilan3570 2011-11-2 19:55
风险导向内部审计与企业健康可持续发展初探 清如烟 2011-10-31 11818 lilan3570 2011-11-2 19:55
公司治理中的内部审计研究 米兰 2011-10-31 11777 lilan3570 2011-11-2 19:55
国内外证券公司内部审计发展状况与趋势比较 尚雅 2011-10-31 12419 lilan3570 2011-11-2 19:55
基于财务治理角度的内部审计分析 中国会计网 2011-10-31 12094 lilan3570 2011-11-2 19:55
人民银行内部审计职能定位分析 尚雅 2011-10-31 12418 lilan3570 2011-11-2 19:54
基于受托责任理论的高校内部审计独立性探讨 中国会计网 2011-10-31 22285 lilan3570 2011-11-2 19:54
如何加强企业内部审计工作 空中铁匠 2011-10-31 12106 lilan3570 2011-11-2 19:54
重视企业内部审计风险 空中铁匠 2011-10-31 11713 lilan3570 2011-11-2 19:54
试论内部审计风险的形成与控制 清如烟 2011-10-31 12032 lilan3570 2011-11-2 19:53
内部审计是内部控制得以实施的重要保证 zhang1984 2011-10-31 14649 lilan3570 2011-11-2 19:53
会计电算化下内部审计的影响及对策 清如烟 2011-10-31 12161 lilan3570 2011-11-2 19:53
风险导向内部审计基本理论及程序构建 中国会计网 2011-10-31 21969 lilan3570 2011-11-2 19:53
十三种实用的审计方法与路径 jia237590719 2011-10-31 11814 lilan3570 2011-11-2 19:53
民营企业内部审计转型浅探 zhang1984 2011-10-31 22108 lilan3570 2011-11-2 19:53
风险导向内部审计在油品加工企业中的应用 清如烟 2011-10-31 32048 lilan3570 2011-11-2 19:52
审计财务查账技巧 西玛表单 2011-11-2 11877 lilan3570 2011-11-2 19:52
浅议内部控制理论的主要流派及其耦合 中国会计网 2011-11-2 11804 lilan3570 2011-11-2 19:51
内部审计在高校经济管理中的“位”与“为” 中国会计网 2011-11-2 11811 lilan3570 2011-11-2 19:51
浅析内部审计在企业管理中的应用 中国会计网 2011-11-2 12136 lilan3570 2011-11-2 19:49
浅谈企业集团内部审计的难点与对策 空中铁匠 2011-11-2 11981 lilan3570 2011-11-2 19:48
战略导向的内部审计绩效评价模型构建 zhang1984 2011-11-2 12463 lilan3570 2011-11-2 19:48
内部审计的基本职责应当是服务 空中铁匠 2011-11-2 11902 lilan3570 2011-11-2 19:48
国库集中收付制度下的高校内部审计新思路 中国会计网 2011-11-2 12629 lilan3570 2011-11-2 19:48
浅议我国内部审计的现状及对策 zhang1984 2011-11-2 12395 lilan3570 2011-11-2 19:48
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