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现在客户要求我们开发票,但是我们原来的地税发票都已用完,现在只有增值税发票

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发表于 2017-4-6 13:47:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
单位在4月份有一笔已申报营业税的收入,现在客户要求我们开发票,但是我们原来的地税发票都已用完,现在只有增值税发票,请问如何补开发票呢?[2016-05-18 10:46:41]
[李俊珅]:
纳税人已申报营业税未开具发票,2016年5月1日以后需要补开发票的,可于2016年12月31日前开具增值税普通发票。具体操作如下:
(1)纳税人已于4月30日前申报营业税或5月1日后补申报4月30日前应纳营业税,需开具发票的,可通过防伪税控系统开具增值税普通发票。
(2)纳税人补开的增值税普通发票,不需要缴纳增值税,也不需要填写在增值税纳税申报表上。申报时出现比对异常,由办税大厅工作人员做“一窗式”比对异常处理。
(3)纳税人开具发票时,金额栏填写已缴营业税未开具发票的收入数额,税率栏填0,在备注栏注明“已缴纳营业税,补开营业税发票”
会计社区官方微信公众号:中国会计网。
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 楼主| 发表于 2017-4-6 13:47:59 | 显示全部楼层
现在客户要求我们开发票,但是我们原来的地税发票都已用完,现在只有增值税发票
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 楼主| 发表于 2017-4-6 13:48:24 | 显示全部楼层
现在客户要求我们开发票,但是我们原来的地税发票都已用完,现在只有增值税发票
会计社区官方微信公众号:中国会计网。
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发表于 2017-7-8 17:30:42 | 显示全部楼层
(1)纳税人已于4月30日前申报营业税或5月1日后补申报4月30日前应纳营业税,需开具发票的,可通过防伪税控系统开具增值税普通发票。
(2)纳税人补开的增值税普通发票,不需要缴纳增值税,也不需要填写在增值税纳税申报表上。申报时出现比对异常,由办税大厅工作人员做“一窗式”比对异常处理。
(3)纳税人开具发票时,金额栏填写已缴营业税未开具发票的收入数额,税率栏填0,在备注栏注明“已缴纳营业税,补开营业税发票”
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