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楼主: huc1986

抄税报税流程(很实用)

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发表于 2009-3-20 17:43:27 | 显示全部楼层
看看,学习了
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发表于 2009-3-20 17:51:27 | 显示全部楼层
学习一下
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发表于 2009-3-20 17:52:53 | 显示全部楼层
看一看。。。。。。。。。。。
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发表于 2009-3-20 17:56:36 | 显示全部楼层
新手上路,谢谢分享
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发表于 2009-3-20 17:58:57 | 显示全部楼层
学习了
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发表于 2009-3-21 09:41:06 | 显示全部楼层
国 税 业 务 每 月 流 程中国会计社区2 c% m' S) c  r
1、进项税的认证期限:每个月的申报期(10号)之后,至月底31日之前,(义堂截止到28号)进行增值税进项税额的认证。bbs.canet.com.cn1 y, s1 G. R5 |" E5 V/ A2 P& C2 ~) P: V
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) p) L: P2 R# C+ a5 U+ u* ?中国会计社区2、销项税的抄税期限:每个月的1—9号抄税。1号之后,持金税卡从税控电脑里打出本月的增值税发票使用明细。包括:增值税专用发票正数发票清单、正数发票废票的份数(也可以不打)、增值税专用发票汇总表、增值税专用发票领用存月报表。(有作废的发票带着作废的发票)以上资料全部用A4的纸打印。9 _% R0 d; p- @6 d

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3 j) _: z# w$ K2 @7 w8 e9 O中国会计社区3、网上申报的期限:每个月的1---10号进行网上申报,时间是在抄完税6个小时之后,截止至9号晚上12:00。报送纸质资料的时间是1---10号。
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4 f1 o1 _# u% w' U! B中国会计社区是国内最知名、最火爆的会计论坛.中国会计网(www.canet.com.cn)主办4、生产企业免抵退报表的报送:每个月的1---12号。在网上申报完增值税纳税申报表之后,进行生产企业免抵退的程序申报。本月出口的货物本月必须做销售。否则作内销处理,计提增值税的销项税额。
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& I5 e. A' G5 k6 w2 A4 B. c中国会计社区是国内最知名、最火爆的会计论坛.中国会计网(www.canet.com.cn)主办5、月度所得税的申报期限:每个季度的第3个月(即3、6、9、12)的1---15号进行所得税的申报。: _' R( ?' M" L4 u/ ?7 j) f
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! {4 k; J" t) A$ l+ o. I中国会计社区,会计,注册会计师,会计论坛,会计社区6、年度所得税的申报期限:每个年度终了45日之内。
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- K! o0 h: S9 ^( ^# H, ^2 _中国会计社区: ]  e1 |& J; Y5 ]+ C2 S

0 ?& I0 R$ z: K以上资料均以税务局规定的时间为准,如税务局时间改变,以上时间也随之改变。+
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发表于 2009-3-21 10:25:18 | 显示全部楼层
学习学习
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发表于 2009-3-21 10:46:08 | 显示全部楼层
学习一下
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发表于 2009-3-21 12:11:47 | 显示全部楼层
谢谢啦
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发表于 2009-3-21 14:02:56 | 显示全部楼层
学习一下
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