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麻烦大家指教下跨年费用调整的问题~

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发表于 2017-1-18 09:59:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
情况是这样的:
       2016年6-8月公司在境外代表处有个房租的费用,实际支付是在9月份,9月份支付的时候是6-9月全额按当月汇率计算而没有分开按当时计提的汇率做,这样和当初计入其他应付款的数就产生了差额,然后因为现在跨年了,对这笔费用又应该怎么调整呢?
麻烦大家帮忙解答下吧~
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发表于 2017-1-18 10:08:33 | 显示全部楼层
000001
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发表于 2017-1-18 14:20:01 | 显示全部楼层
这个也不会很大直接做汇兑损失不就行了嘛
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 楼主| 发表于 2017-1-19 11:01:55 | 显示全部楼层
xiaobiao1983 发表于 2017-1-18 14:20
这个也不会很大直接做汇兑损失不就行了嘛

我9月份是按当月汇率直接入的费用,等于是外币金额没错,换算的人民币金额有差额,如果不跨年就直接冲销然后按当初计提的每月汇率拆开做了,但这一跨年就不知道应该怎么处理了。
是不是还要走以前年度损益调整呢?
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