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楼主: 看天空下雨

开具红字专用发票的处理流程

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发表于 2012-3-13 08:16:19 | 显示全部楼层
1、【打印红字发票申请单】进入防伪系统-红字发票申请填開-申请单填開,选择銷貨方(或者说是错误要红字发票方),选择因开票有误尚未交付客户,(一般写銷貨方,如果写购货方,还得要对方证明,麻烦了)及开错原因、联系地址、电话、发票号码、代码等。申请单导入U盘。
2、红字发票申请打印双份,加盖公章。
3、【自行打印红字说明】用A4纸,自行填写并打印一份开具红字发票申请(说明),加盖公章。
4、错误发票,原件三张加复印件,复印件盖公章。备齐拿到国税,给专管员。
5、【收到红字通知单,自行开立销项负数发票】收到国税红字开票通知单时,登录防伪系统,选择第一行的“负数”,选择直接开具,输入国税给的红字开票通知单的发票代码和发票号码(通知单上有),然后选择购货方,按正常程序开票(输入完毕以上信息,相应开票信息会自动出来),开负数,打印出来即可冲回。“当期开错,当期可作废,否则,一旦跨月或者已抄税,则只能红字)
6、注意:当发票开立有误时,第一,跨月的只能红字,第二,如果当月开票结束,发票已用完,发票开错的,可以作废,作废完毕再抄税买发票,买回来再开立正确的发票。切记!这种情况,不必红字的。
这是我自己的工作总结

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发表于 2012-3-13 15:58:18 | 显示全部楼层
回复了
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发表于 2012-3-13 23:02:56 | 显示全部楼层
hfdhgiohdflglkdfn
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发表于 2012-3-15 15:06:23 | 显示全部楼层
写阿拉!
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发表于 2012-3-15 15:06:59 | 显示全部楼层
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发表于 2012-3-16 08:26:35 | 显示全部楼层
开具红字专用发票的处理流程 [修改
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发表于 2012-3-16 09:13:00 | 显示全部楼层
学习学习下!
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发表于 2012-3-16 15:02:53 | 显示全部楼层
谢谢,看看
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发表于 2012-3-16 15:06:44 | 显示全部楼层
学习学习
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发表于 2012-3-17 12:56:47 | 显示全部楼层
顶一个
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