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上市公司内部审计组织架构与作用关系的研究 常春藤 2008-10-28 02661 常春藤 2008-10-28 18:31
内部控制与全面风险管理 常春藤 2008-10-28 02337 常春藤 2008-10-28 18:30
农村信用社内控制度的建设 常春藤 2008-10-28 03270 常春藤 2008-10-28 18:29
金融保险业账外资产审计“十法” 常春藤 2008-10-28 02208 常春藤 2008-10-28 18:28
制度评审之我见 常春藤 2008-10-28 02479 常春藤 2008-10-28 18:26
把握信息技术下的内控审查 常春藤 2008-10-28 02443 常春藤 2008-10-28 18:25
内部控制评审的重点 常春藤 2008-10-28 02519 常春藤 2008-10-28 18:24
银行内部审计外部化问题的思考 常春藤 2008-10-28 02388 常春藤 2008-10-28 18:22
上市公司内部审计与外部审计的合作协调 常春藤 2008-10-28 02596 常春藤 2008-10-28 18:22
谈我国上市公司内部审计的发展方略 常春藤 2008-10-28 02368 常春藤 2008-10-28 18:21
上市公司内部审计研究摘登(一) 常春藤 2008-10-28 02509 常春藤 2008-10-28 18:20
完善与发展我国企业内部审计的思索 常春藤 2008-10-28 02387 常春藤 2008-10-28 18:19
上市公司内审工作的思考 常春藤 2008-10-24 13344 xxz7 2008-10-24 22:50
内部审计在公司治理中的作用 常春藤 2008-10-24 03064 常春藤 2008-10-24 22:16
我国央行内部审计风险分析与管理策略 常春藤 2008-10-24 02768 常春藤 2008-10-24 22:15
在电子商务经营环境下企业应当加强内部审计 常春藤 2008-10-24 02797 常春藤 2008-10-24 22:13
浅议银行内部审计的外部化 常春藤 2008-10-24 02359 常春藤 2008-10-24 22:10
民营企业内部审计问题研究 常春藤 2008-10-24 02614 常春藤 2008-10-24 22:08
完善农信社信贷内部控制制度 常春藤 2008-10-24 02748 常春藤 2008-10-24 22:07
科学开展内控评价 常春藤 2008-10-24 02551 常春藤 2008-10-24 22:04
内审人员后续教育的几种方式 常春藤 2008-10-24 02557 常春藤 2008-10-24 22:03
提升内部审计职业形象的十大策略 常春藤 2008-10-24 12206 xxpcj123 2008-10-24 22:01
做好国税内部审计工作之我见 常春藤 2008-10-24 12334 xxpcj123 2008-10-24 21:59
建立内部控制审计与组织效率 常春藤 2008-10-24 02451 常春藤 2008-10-24 21:51
HSE审计:内部审计的新领域 常春藤 2008-10-24 02902 常春藤 2008-10-24 21:38
对我国企业内部控制建设的建议 常春藤 2008-10-24 02661 常春藤 2008-10-24 21:32
企业集团内部审计与会计核算中净资产与利润的评价和调整 常春藤 2008-10-24 02581 常春藤 2008-10-24 21:29
内部控制要实现“三个创新” 常春藤 2008-10-24 02338 常春藤 2008-10-24 21:23
内部审计构筑企业的防火墙 常春藤 2008-10-24 02533 常春藤 2008-10-24 21:21
内部审计的风险及防范 常春藤 2008-10-24 03275 常春藤 2008-10-24 21:20
关于民营企业内部审计若干问题的思考 常春藤 2008-10-24 02878 常春藤 2008-10-24 21:18
现代企业制度下内部审计的定位及相关问题研究 常春藤 2008-10-24 02722 常春藤 2008-10-24 21:16
小议会计师事务所的内审业务 常春藤 2008-10-24 13500 xxpcj123 2008-10-24 21:16
会计电算化对内部审计的影响及对策 常春藤 2008-10-23 22922 xxpcj123 2008-10-24 21:12
关于商业银行内部控制的系统研究 常春藤 2008-10-24 02508 常春藤 2008-10-24 21:10
内部控制制度初探 常春藤 2008-10-24 12578 xxpcj123 2008-10-24 21:05
从加值审计角度看内审部门的规模确定 常春藤 2008-10-23 12491 naonao1 2008-10-23 23:29
论内部控制制度审计的手段与方法 常春藤 2008-10-23 02984 常春藤 2008-10-23 22:54
金融机构内部控制比较研究 常春藤 2008-10-23 02393 常春藤 2008-10-23 22:40
内部控制与会计信息质量 常春藤 2008-10-23 02989 常春藤 2008-10-23 22:37
内部控制审计若干新方法的探讨 常春藤 2008-10-23 12506 味道 2008-10-23 22:36
证券公司内部控制机制建设探讨 常春藤 2008-10-23 02435 常春藤 2008-10-23 22:35
浅析基层央行内部审计风险与控制 常春藤 2008-10-23 02481 常春藤 2008-10-23 22:32
对加强事务所内部管理的一些思考 常春藤 2008-10-23 02223 常春藤 2008-10-23 22:28
中美内部控制概念的差异 常春藤 2008-10-23 02483 常春藤 2008-10-23 22:26
非国有企业:内部审计的沃土 常春藤 2008-10-23 02750 常春藤 2008-10-23 22:22
我们怎样做三级内审 常春藤 2008-10-23 02887 常春藤 2008-10-23 22:18
上市公司内部审计的特点 常春藤 2008-10-23 02593 常春藤 2008-10-23 22:17
内部经济责任审计评价存在的问题及对策 常春藤 2008-10-23 02484 常春藤 2008-10-23 22:14
国际银行业内部审计的现状、趋势和启示 常春藤 2008-10-23 02345 常春藤 2008-10-23 22:10
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