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浅谈内部控制和会计报表审计的关系 常春藤 2008-11-29 12470 xuqxzw 2008-12-4 03:43
试论内部控制审计的性质 常春藤 2008-11-29 12469 xuqxzw 2008-12-4 03:43
企业改制后如何开展内审工作 常春藤 2008-11-29 12454 xuqxzw 2008-12-4 03:42
我国开展绩效审计的十大难点 常春藤 2008-11-29 12172 xuqxzw 2008-12-4 03:42
预防内部审计不作为的对策 常春藤 2008-11-29 12111 xuqxzw 2008-12-4 03:42
对无形资产开展内部审计的探讨 常春藤 2008-11-29 12203 xuqxzw 2008-12-4 03:42
对内部审计外部化及其战略选择的若干思考 常春藤 2008-11-29 12349 xuqxzw 2008-12-4 03:42
中外内部审计的比较 常春藤 2008-11-29 12618 xuqxzw 2008-12-4 03:41
内部审计报告中的经济信息利用分析 常春藤 2008-11-29 12654 xuqxzw 2008-12-1 09:48
浅议内部审计与注册会计师审计的合作 常春藤 2008-11-29 12228 xuqxzw 2008-12-1 09:48
内部控制环境及其优化 常春藤 2008-11-29 12225 xuqxzw 2008-12-1 09:47
《企业会计准则》体系的若干重大变化及简要的国际比较(一) 常春藤 2008-11-29 12909 xuqxzw 2008-12-1 09:47
中美内部审计的异同 常春藤 2008-11-29 22521 Enclave 2008-12-1 01:12
《企业会计准则》体系的若干重大变化及简要的国际比较(二) 常春藤 2008-11-29 23244 Enclave 2008-12-1 01:03
《企业会计准则》体系的若干重大变化及简要的国际比较(三) 常春藤 2008-11-29 12413 xuqxzw 2008-11-30 15:32
如何从内部审计的角度审查合同 常春藤 2008-11-29 12582 xuqxzw 2008-11-30 15:29
北欧银行内部审计初探 常春藤 2008-11-29 12573 xuqxzw 2008-11-30 15:28
企业改制内审应把好“七关” 常春藤 2008-11-29 12557 xuqxzw 2008-11-30 15:28
正确处理七方面关系 创造良好的内审工作环境 常春藤 2008-11-29 12334 xuqxzw 2008-11-30 15:27
内部审计在检查、防范 会计舞弊中的有效性分析 常春藤 2008-11-29 13137 xuqxzw 2008-11-30 15:26
现代企业风险管理研究 常春藤 2008-11-29 13187 xuqxzw 2008-11-30 15:22
内部控制、风险管理是内部审计的核心内容 常春藤 2008-11-29 12847 xuqxzw 2008-11-30 15:21
完善内部审计制度 促进民营企业发展 常春藤 2008-11-29 02251 常春藤 2008-11-29 20:36
审计证据? 眉黛浅笑 2008-11-28 12648 sinianby 2008-11-28 12:02
国家审计机关对内部审计的指导与监督 常春藤 2008-11-7 12916 xuqxzw 2008-11-24 15:34
浅谈内部控制和会计报表审计的关系 常春藤 2008-11-7 12464 xuqxzw 2008-11-24 15:33
试论内部控制审计的性质 常春藤 2008-11-7 12498 xuqxzw 2008-11-24 15:33
试论内部控制审计的性质 常春藤 2008-11-7 12314 xuqxzw 2008-11-24 15:32
我国开展绩效审计的十大难点 常春藤 2008-11-7 12730 xuqxzw 2008-11-24 15:32
对无形资产开展内部审计的探讨 常春藤 2008-11-7 12201 xuqxzw 2008-11-24 15:32
对内部审计外部化及其战略选择的若干思考 常春藤 2008-11-7 12478 xuqxzw 2008-11-24 15:32
中外内部审计的比较 常春藤 2008-11-7 12575 xuqxzw 2008-11-24 15:31
内部审计在企业管理中的作用 常春藤 2008-11-7 12393 xuqxzw 2008-11-24 15:31
内部审计报告中的经济信息利用分析 常春藤 2008-11-7 13033 xuqxzw 2008-11-24 15:30
浅议内部审计与注册会计师审计的合作 常春藤 2008-11-7 12505 xuqxzw 2008-11-24 15:30
内部控制环境及其优化 常春藤 2008-11-7 12856 xuqxzw 2008-11-24 15:30
加强企业内部审计工作的动因及对策 常春藤 2008-11-7 12257 xuqxzw 2008-11-24 15:30
《企业会计准则》体系的若干重大变化及简要的国际比较(一) 常春藤 2008-11-7 12565 xuqxzw 2008-11-24 15:27
《企业会计准则》体系的若干重大变化及简要的国际比较(二) 常春藤 2008-11-7 12666 xuqxzw 2008-11-24 15:27
房地产开发项目的管理审计 klrsh 2008-11-21 12752 xuqxzw 2008-11-24 15:26
一道简单的审计题! hoodle 2008-11-22 02710 hoodle 2008-11-22 13:00
审计线索查找路径分析 南国王子 2008-11-21 12805 xuqxzw 2008-11-21 10:11
《企业会计准则》体系的若干重大变化及简要的国际比较(三) 常春藤 2008-11-7 12559 xuqxzw 2008-11-20 13:54
如何从内部审计的角度审查合同 常春藤 2008-11-7 12800 xuqxzw 2008-11-20 13:53
北欧银行内部审计初探 常春藤 2008-11-7 12507 xuqxzw 2008-11-20 13:52
浅谈内部审计在保险行业治理中的作用 klrsh 2008-11-12 12488 xuqxzw 2008-11-20 13:51
改革体制创新机制全面推进内部审计的转型与发展 klrsh 2008-11-12 13113 xuqxzw 2008-11-20 13:51
浅析企业内部管理经济效益审计的模式、选题和方法 klrsh 2008-11-12 12720 xuqxzw 2008-11-20 13:51
发挥挥化优势 提高内部审计质量和效率 klrsh 2008-11-12 12860 xuqxzw 2008-11-20 13:50
浅谈强化企业内部审计 klrsh 2008-11-12 12194 xuqxzw 2008-11-20 13:49
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