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公司治理下的内部控制与审计 常春藤 2008-10-22 32292 xuqxzw 2008-12-6 22:47
内部审计职业实务准则 常春藤 2008-10-22 12359 xuqxzw 2008-12-6 22:43
21世纪企业内部审计的机遇和挑战 常春藤 2008-10-21 13696 xuqxzw 2008-12-6 22:42
代理理论与内部审计及其外部化 常春藤 2008-10-21 12287 xuqxzw 2008-12-6 22:40
审计委员会与内部审计 常春藤 2008-10-21 12642 xuqxzw 2008-12-6 22:39
对国企审计的思考 常春藤 2008-10-21 12329 xuqxzw 2008-12-6 22:37
债转股审计应关注的几个问题 常春藤 2008-10-21 13409 xuqxzw 2008-12-6 22:36
公司治理下的内部控制与审计 常春藤 2008-10-21 12516 xuqxzw 2008-12-6 22:35
小议内部审计的客观性和独立性 常春藤 2008-10-21 13216 xuqxzw 2008-12-6 22:30
注册会计师应树立五大财务管理咨询理念 常春藤 2008-10-31 22318 雪中火 2008-12-6 19:55
审计日记在审计项目质量控制中的作用 常春藤 2008-10-31 22658 雪中火 2008-12-6 19:50
实行会计集中核算对审计的影响及对策 常春藤 2008-10-31 22911 雪中火 2008-12-6 19:50
怎样开展大额采购审计 常春藤 2008-10-31 22316 雪中火 2008-12-6 19:49
中美内部审计的异同 常春藤 2008-11-7 42248 雪中火 2008-12-6 19:47
企业改制后如何开展内审工作 常春藤 2008-11-7 32468 雪中火 2008-12-6 19:47
预防内部审计不作为的对策 常春藤 2008-11-7 32323 雪中火 2008-12-6 19:46
针对薄弱环节创新内审监督途径 常春藤 2008-10-31 22497 雪中火 2008-12-6 19:46
做民营企业内审事业的领跑者 常春藤 2008-11-2 32480 雪中火 2008-12-6 19:46
中美高校内审比较 常春藤 2008-10-31 22211 雪中火 2008-12-6 14:31
从契约视角论盈余管理存在的客观原因及其动因 常春藤 2008-10-31 13107 xuqxzw 2008-12-5 13:08
稽核组长在项目管理中应注意的问题 常春藤 2008-10-31 12473 xuqxzw 2008-12-5 13:07
加快上市步伐的国有商业银行内部控制的风险防范 常春藤 2008-10-31 12323 xuqxzw 2008-12-5 13:07
荷兰ROCKWOOL公司内部审计的两点作法 常春藤 2008-10-31 12421 xuqxzw 2008-12-5 13:05
如何提高商业银行内部非现场审计效能的作用 常春藤 2008-10-31 12323 xuqxzw 2008-12-5 13:05
台湾上市公司内控准则简介 常春藤 2008-10-31 12757 xuqxzw 2008-12-5 13:04
论管理审计的三大作用 常春藤 2008-10-31 12304 xuqxzw 2008-12-5 13:02
内部审计在企业风险管理中的作用 常春藤 2008-10-31 12709 xuqxzw 2008-12-5 11:48
浅析农业发展银行现行稽核体制 常春藤 2008-10-31 22616 xuqxzw 2008-12-5 11:47
台湾公司治理实例探讨 常春藤 2008-10-31 12464 xuqxzw 2008-12-5 11:28
对内部控制建设的若干思考 常春藤 2008-10-31 12651 xuqxzw 2008-12-5 11:26
当前企业内审存在的问题与对策 常春藤 2008-10-31 12676 xuqxzw 2008-12-5 11:25
关于投资项目监管 星星urey 2008-12-4 22453 星星urey 2008-12-4 12:48
对审计风暴我们还不能麻木 klrsh 2008-12-4 12612 xuqxzw 2008-12-4 12:45
谈内部审计的独立性 常春藤 2008-10-31 12845 xuqxzw 2008-12-4 04:28
美、加银行内审的主要特点 常春藤 2008-10-31 12500 xuqxzw 2008-12-4 04:27
对AMIS的功能需求分析 常春藤 2008-10-31 12293 xuqxzw 2008-12-4 04:26
对内部审计外部化的思考 常春藤 2008-10-31 12255 xuqxzw 2008-12-4 04:26
浅谈如何加强企业内部审计 常春藤 2008-10-31 12261 xuqxzw 2008-12-4 04:26
20世纪西方企业内部审计发展述评 常春藤 2008-10-31 12251 xuqxzw 2008-12-4 04:26
IIA2005年国际大会热点问题扫描 常春藤 2008-10-31 12318 xuqxzw 2008-12-4 04:25
提高审计工作效率的几点体会 常春藤 2008-10-31 12388 xuqxzw 2008-12-4 04:25
内审风险防范控制 常春藤 2008-10-31 12268 xuqxzw 2008-12-4 04:25
切实履行中心支行内审职责 常春藤 2008-10-31 12660 xuqxzw 2008-12-4 04:24
预算执行效益审计的内容和评价浅探 常春藤 2008-10-31 12437 xuqxzw 2008-12-4 04:24
谈高校经济责任审计评价 常春藤 2008-10-31 12317 xuqxzw 2008-12-4 04:24
内部审计在风险管理中的职责和作用 常春藤 2008-10-31 12736 xuqxzw 2008-12-4 04:24
内部审计在施工企业中的风险管理 常春藤 2008-10-31 12607 xuqxzw 2008-12-4 04:23
浅谈我国政府绩效审计模式探索 常春藤 2008-10-31 12932 xuqxzw 2008-12-4 04:23
设备物资采购招投标四个环节的审计 常春藤 2008-10-31 12518 xuqxzw 2008-12-4 04:23
内部审计人员害怕涉足之地 常春藤 2008-10-31 12674 xuqxzw 2008-12-4 04:22
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