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楼主: susie23

在5月份给了13000的房租,其中在5月份只收到10000的发票,怎么做账?

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发表于 2017-6-5 13:39:38 | 显示全部楼层
你收到发票的计入成本。为收到发票的作为预付账款核算就好了。
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发表于 2017-6-7 09:25:18 | 显示全部楼层

用预付费用和其他应收款完全没差???
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发表于 2017-6-7 09:50:24 | 显示全部楼层
娇宝儿 发表于 2017-6-7 09:25
用预付费用和其他应收款完全没差???

用预付费用 是不是笔误?
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发表于 2017-6-7 10:13:54 | 显示全部楼层
会计准则 发表于 2017-6-7 09:50
用预付费用  是不是笔误?

其他应收款比较通用
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发表于 2017-6-7 10:45:59 | 显示全部楼层
娇宝儿 发表于 2017-6-7 10:13
其他应收款比较通用

哦 我是说,预付费用好像不是科目,是不是写错了
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发表于 2017-6-9 22:30:02 | 显示全部楼层
难道不摊销吗
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发表于 2017-6-12 09:55:03 | 显示全部楼层
kkkkkkkkkkkkkkkk
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 楼主| 发表于 2017-6-12 09:58:37 | 显示全部楼层

对呀,想了想又觉得应该要摊销,又不知道怎么做账了
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