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楼主: 泉水

答疑专区

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发表于 2006-8-4 16:40:22 | 显示全部楼层
补充:发票也是房屋的30%,这样如果记入固定资产,那么折旧就必须提了,那么以后再付款的话,还是一座楼,又继续这样?
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 楼主| 发表于 2006-8-4 16:41:11 | 显示全部楼层

回复 #380 瑛子 的帖子

问:我们销售时以购方的计量为准,当然是在一定差异的范围内。这个月购方计量比我们自己单位销售的计量多了,怎么处理呀?上个月是少了,我知道应该算做销售费用。这样做对吗?

答:总的来说,购方的数量应该比你单位少,我认为应该属于运输途中的合理损耗,计入当期期间费用.
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 楼主| 发表于 2006-8-4 16:47:49 | 显示全部楼层

回复 #381 zhengkehua 的帖子

问:我们公司购房款是分期付款的,现在前期30%已经付出,发票也给了,我现在可以转入固定资产吗?还是等全部过户完成再转?

答:按房屋价值估价入账,按规定计提折旧,付款下往来账,全部价款付清后,按实际价值再进行调整原值及其折旧额.
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发表于 2006-8-4 17:10:06 | 显示全部楼层
版主,请回答我呀
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发表于 2006-8-4 17:13:02 | 显示全部楼层

帮忙啊

"制造成本"不是"制造费用"吗?我可以这样做吗? 收到发票时:借 制造费用
                                应交税金
                              贷 银行存款等
                    月末结转制造费用时:借 生产成本
                                待摊费用
                              贷 制造费用
                    下月摊销时:    借 生产成本
                              贷 待摊费用
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 楼主| 发表于 2006-8-4 19:23:35 | 显示全部楼层

回复 #386 逸水 的帖子

我认为可以这样进行账务处理.
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发表于 2006-8-5 08:57:15 | 显示全部楼层
谢谢谢谢版主,那我就这样做了,可是我记帐凭证后面附什么原始单据呀?税务不会有什么问题吧?
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发表于 2006-8-5 09:08:43 | 显示全部楼层

回复 #386 逸水 的帖子

你的分录中:借:待摊费用
                       贷:制造费用

应该不妥,当期的制造费用应全部转入当期生产成本,然后在完工产品和在产品之间分配成本。你这样处理,把当期的制造费用延期到下期转入成本,将使当期完工产品和在产品成本降低。
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发表于 2006-8-5 09:29:49 | 显示全部楼层
版主,我还有一个问题:如果前期生产成本已经有一个很大的余额了,我该怎么先把它转到别的科目下?可以做成:  借: 待摊费用
     贷: 生产成本  
依据呢?
 
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发表于 2006-8-5 09:31:54 | 显示全部楼层
"应该不妥,当期的制造费用应全部转入当期生产成本,然后在完工产品和在产品之间分配成本。你这样处理,把当期的制造费用延期到下期转入成本,将使当期完工产品和在产品成本降低。"那我该怎么做好呢?版主请教教我吧?
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