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原帖由 苗婷060109 于 2007-9-23 14:17 发表 我公司(工业企业)有一业务员出发回来,报销费用。老板要求:所有报销的费用,等业务拿下之后从提成中减除。请问帐务怎样做?
原帖由 方小英 于 2007-9-24 12:21 发表 我公司收到供应商因计量差异而补偿的款项, 请问这笔收入是应该作其他应收款呢,还是营业外收入处理?谢谢!
原帖由 qiaonizi 于 2007-9-24 16:29 发表 购货方开出承兑汇票给我方,我方现准备贴现,贴息由购货方承担,但要求凭银行回单原件付款并入帐,那给了他们,我方凭什么入帐啊?具体怎么处理?
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