找回密码
 注册会员
会计考证+会计实操一站式服务 萨恩课堂会计免费课程会计免费考试题库免费豪华会计资料包领取
免费会计考试题库 花10天的工资,换10年的高薪! 2026年初级会计师课程会计通,专业的财务咨询平台
楼主: 泉水

答疑专区

[复制链接]
 楼主| 发表于 2007-3-20 09:10:00 | 显示全部楼层
原帖由 lzx030429 于 2007-3-19 21:59 发表
各位同行们:
  大家好!
  我是一名商业的会计,现在我想知道建筑业的一些会计处理,都应缴什么税?谢谢!

缴纳营业税及其附加、个人所得税、企业所得税等。
会计社区官方微信公众号:中国会计网。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2007-3-20 09:12:27 | 显示全部楼层
原帖由 ynj3721 于 2007-3-19 22:26 发表
请问筹建期购汽车除购车款及车辆购置税外其余(保险费、车辆管理费、安检费等)是不是都可以进开办费啊?

不能计入固定资产及无形资产的费用均可计入开办费用。
会计社区官方微信公众号:中国会计网。
回复

使用道具 举报

发表于 2007-3-20 09:40:11 | 显示全部楼层
泉水,你好,你已经是我偶像了,嘿嘿
1,我公司现阶段的生产主要以委托外企业加工零件,然后我单位自己组装。我们经常分批次给加工单位预付款,加工单位加工完全部零件后(我单位不提供原材料),一次性开发票。
问题:付加工费时: 借:预付账款
                               贷:银行存款
         收到发票,零件入库时怎样做分录?是否是: 借:原材料       贷:预付账款   ???
         入库材料组装成产品后这样做?      是否是: 借:制造费用    贷:原材料      ???

2,我公司向一位个人工程师(不是任何企业的员工)购买生产用图纸,并邀请其每月到公司做技术指导2~3天。公司一次性付费。请问这个费用应该怎样入账?

谢谢!!
会计社区官方微信公众号:中国会计网。
回复

使用道具 举报

发表于 2007-3-20 09:45:02 | 显示全部楼层
关注ing
会计社区官方微信公众号:中国会计网。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2007-3-20 10:06:28 | 显示全部楼层
原帖由 sophiesun 于 2007-3-20 09:40 发表
泉水,你好,你已经是我偶像了,嘿嘿
1,我公司现阶段的生产主要以委托外企业加工零件,然后我单位自己组装。我们经常分批次给加工单位预付款,加工单位加工完全部零件后(我单位不提供原材料),一次性开发 ...

1、
预付加工费                        支付加工费,收到发票                      车间领用                              完工入库
借:预付账款                     借:原材料                                     借:生产成本(或制造费用)   借:库存商品  
   贷:银行存款(或现金)   借:应交税费-应交增值税(进项税额)   贷:原材料                           贷:生产成本
                                          贷:预付账款
2、我认为支付给工程师的技术服务费用,可将其视同本公司员工,按月支付其服务费,减少个人所得税支出。
会计社区官方微信公众号:中国会计网。
回复

使用道具 举报

发表于 2007-3-20 13:09:18 | 显示全部楼层

谢谢偶像!

明白了,谢谢泉水了,超级偶像!!
会计社区官方微信公众号:中国会计网。
回复

使用道具 举报

发表于 2007-3-20 15:07:49 | 显示全部楼层

回复 #1 泉水 的帖子

会计社区官方微信公众号:中国会计网。
回复

使用道具 举报

发表于 2007-3-20 16:31:58 | 显示全部楼层

泉水救我啊!!!

我们公司是下发工资.
我现在想请问,我2月末计提工资的时候怎么走账
例:应发工资45500,社保(养老失业医疗)309.6,个税325,实发44865.4
我现在不知道怎么走账了!
万分感谢,盼回复
会计社区官方微信公众号:中国会计网。
回复

使用道具 举报

发表于 2007-3-20 16:42:00 | 显示全部楼层

帮帮我吧

请问给银行寄挂号信是计入财务费用还是计入管理费用呀?谢谢
会计社区官方微信公众号:中国会计网。
回复

使用道具 举报

发表于 2007-3-20 16:43:18 | 显示全部楼层
原帖由 一叶知秋0216 于 2007-3-20 16:31 发表
我们公司是下发工资.
我现在想请问,我2月末计提工资的时候怎么走账
例:应发工资45500,社保(养老失业医疗)309.6,个税325,实发44865.4
我现在不知道怎么走账了!
万分感谢,盼回复

我是这么做的——借:管理费用_工资44865.4
                            管理费用_社保309.6
                            管理费用_个税325
                            贷:应付工资44865.4
                                应交税金_个税325
                                 其他应付款_职工社保309.6
可是怎么看怎么觉得不对
会计社区官方微信公众号:中国会计网。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

会计|关于我们|联系方式|站务合作|友情链接|帮助中心|会计社区 ( 京ICP备12013966号 )

GMT+8, 2026-3-30 14:28

Discuz! X3.5

萨恩课堂

快速回复 返回顶部 返回列表