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求怎么作账务调整

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发表于 2016-4-4 13:26:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏1未解决
我公司1月份赊购进一批商品491*75个/元=36825,其中商品420*75=31500,自用71*75=5325,借:库存商品31500,物料用品5325;贷:应付账款36825。三月收到发票为增值税专票,进项税额5350.64元,可是自用商品已做费用,商品还剩下162*75=12150元,其余已销售,成本也已结转。求怎么作账务调整

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发表于 2016-4-4 23:49:49 | 显示全部楼层
你未收到发票之前。你计入库存商品的只能算是预估。你三月份收到发票。你账务上要先把你未收到发票预估的库存商品冲销。在根据发票来冲销入库做出销项税额,结转成本可以不用调整。你销售的照样出库。自用没用完的就还在你的库存商品里反映在资产负债表原材料里
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 楼主| 发表于 2016-4-5 09:27:01 | 显示全部楼层
这样是可以把总账上的库存冲销,可是仓库那块怎么处理,能把会计处理分录写出来吗?谢谢
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