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楼主: 跳跃的音符

我是医院会计,请大家帮个忙!

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 楼主| 发表于 2007-12-19 19:47:03 | 显示全部楼层
月末结转在哪里呢?
收到补助款
D:银行存款   
    C:其他收入-上级补助收入
预付时:
D:应收账款-建筑公司名称
    C:银行存款
收到发票冲应收账款
我也觉得这样应该是对的!就是结转的问题吧!
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 楼主| 发表于 2007-12-19 19:48:42 | 显示全部楼层
版主,能把这个分录做给我看看吗?谢谢啦!
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 楼主| 发表于 2007-12-19 23:22:28 | 显示全部楼层
版主跑哪了,我的问题还没解决啊!怎么办啊?
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 楼主| 发表于 2007-12-20 21:17:39 | 显示全部楼层
这个问题版主不能给我解决吗?这觉得这个对于你们不难啊!

[ 本帖最后由 跳跃的音符 于 2007-12-20 21:18 编辑 ]
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发表于 2007-12-26 22:16:04 | 显示全部楼层

报表当然不平,你上级补助收入没有结转

具体做法:
借:银行存款
贷:上级补助收入

借:上级补助收入
贷:收支结余

付款时,实际操作中,可如此:
借:应付帐款__XX单位
贷:银行存款
当然,实际中,也可将应付帐款___XX单位改成其它应收款(或其它应付款)
该科目仅作为中间过渡科目,实际中,不必着重与此.
楼主认为可行否?
PS:本人也是医院会计,请多指教.
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发表于 2016-9-3 12:38:20 | 显示全部楼层
11111111111
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