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楼主: 拓荒者

分享:增值税税控系统专用设备和技术服务费抵减增值税额会计处理

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发表于 2012-11-29 09:31:44 | 显示全部楼层
拓荒者 发表于 2012-11-27 21:54
我之前觉得做营业外收入是可以的,因为此部分增值税是属于减免税款的性质,既然是减免的税款,那就类似于 ...

好的
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发表于 2012-12-15 13:59:42 | 显示全部楼层
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发表于 2012-12-26 18:16:37 | 显示全部楼层
谢谢分享
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发表于 2012-12-28 17:31:06 | 显示全部楼层
支付时:
借:管理费用
  贷:银行存款
抵减时:
借:应缴税金-减免税额
   贷:管理费用

这样做是否正确,请教各位老师。
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 楼主| 发表于 2012-12-29 10:28:57 | 显示全部楼层
yeqing_ma 发表于 2012-12-28 17:31
支付时:
借:管理费用
  贷:银行存款

如果确定不用进入固定资产核算的,你的分录正确
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发表于 2013-1-2 11:39:29 | 显示全部楼层
这个营业外收入最后还要交企业所得税的,对吗?我觉得更不划算了.
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发表于 2013-1-2 12:21:07 | 显示全部楼层
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发表于 2013-1-12 11:33:16 | 显示全部楼层
学习了
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发表于 2013-4-9 00:04:17 | 显示全部楼层
很有用 , 我们即将也面临这样的情况。谢啦
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发表于 2013-4-10 16:14:21 | 显示全部楼层
本帖最后由 jianshen 于 2013-4-10 16:28 编辑

谢谢楼主分享!但不知税控系统及专用设备8000多元可不可以直接做管理费用,不做固定资产?
或者做固定资产,当年一次提足折旧可以吗?这样避免了递延所得税资产问题。
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