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楼主: 无心雪

有关发票的问题

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 楼主| 发表于 2012-5-23 16:26:59 | 显示全部楼层
会计准则 发表于 2012-5-23 16:22
假设内容是商品,应该结转成本符合配比原则

但是我们是替别人开的,实际上没有这项业务的发生,是不是有两种处理方法:一,配比成本,就是您说的配比原则。二,只虛增收入与现金,成本不存在。是不是只有这两种呢?
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发表于 2012-5-23 16:29:16 | 显示全部楼层
无心雪 发表于 2012-5-23 16:26
但是我们是替别人开的,实际上没有这项业务的发生,是不是有两种处理方法:一,配比成本,就是您说的配比 ...

不能成本不存在,没有成本你自己就承认是假的了。
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 楼主| 发表于 2012-5-23 16:36:25 | 显示全部楼层
会计准则 发表于 2012-5-23 16:29
不能成本不存在,没有成本你自己就承认是假的了。

本来就没有这笔业务的发生,但是如果有发票就要根据配比原则结转是吧??
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发表于 2012-5-23 16:38:34 | 显示全部楼层
无心雪 发表于 2012-5-23 16:36
本来就没有这笔业务的发生,但是如果有发票就要根据配比原则结转是吧??

理解正确
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 楼主| 发表于 2012-5-23 16:44:33 | 显示全部楼层
会计准则 发表于 2012-5-23 16:38
理解正确

老师,我还想问一下,我们向一个供应商进货,但是他给的发票不是每次进货都开,而是一个月开一次,那么当我收到商品时的账务处理怎么做,钱也付了,就是没有票
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发表于 2012-5-23 16:48:03 | 显示全部楼层
学习了
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发表于 2012-5-23 16:51:08 | 显示全部楼层
有收入就会有成本结转的,一般都是这样的。你开了票,那就说明你们公司的收入。楼主说的没有发票但是已付款的请款,可以先做预付账款,库存商品也要做个暂估的了,然后等发票来的时候要冲销掉,再重新做一张入库的单子,贷方就是预付账款了
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发表于 2012-5-23 16:55:59 | 显示全部楼层
做法如下  1、付款时;借:预付账款  贷:现金或银行存款   收到商品时;借:库存商品  贷:预付账款  
          2、出现商品入库没有付款的 借:库存商品  贷应付账款-暂估  (商品发票来后,冲暂估)
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 楼主| 发表于 2012-5-23 16:56:39 | 显示全部楼层
看天空下雨 发表于 2012-5-23 16:51
有收入就会有成本结转的,一般都是这样的。你开了票,那就说明你们公司的收入。楼主说的没有发票但是已付款 ...

是不是来库存时:借库存商品——暂估  货现金,等发票到时,借库存商品  货库存商品——暂估?怎么设计到预付账款这个科目呢
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 楼主| 发表于 2012-5-23 17:00:12 | 显示全部楼层
会计准则 发表于 2012-5-23 16:55
做法如下  1、付款时;借:预付账款  贷:现金或银行存款   收到商品时;借:库存商品  贷:预付账款  
   ...

我们是一手交钱一手交货(呵呵)所以不存在预付账款,还有收到商品时我可不可以做:借库存商品——暂估  货现金。等发票到时借库存商品货库存商品——暂估??
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