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楼主: yan065

银行承兑汇票经财务公司贴现,应该如何入账

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发表于 2012-4-16 16:45:49 | 显示全部楼层
对于财务公司产生的费用可以通过借款的形式展示,也通过借款方式做往来
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发表于 2012-4-16 17:23:17 | 显示全部楼层
11楼说的对,你的分录差了一个往来科目
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发表于 2012-4-24 21:23:37 来自手机 | 显示全部楼层
来学习下
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发表于 2012-4-27 12:19:40 | 显示全部楼层
来学习的
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发表于 2012-4-28 15:18:57 | 显示全部楼层
应该通过一个往来科目过渡一下
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发表于 2012-4-29 14:29:22 | 显示全部楼层
客户A用银行承兑汇票付货款,我们也开发票给它了,但因经银行贴现要1、2天,老板等不及,拿去给财务公司帮忙贴现, 然后由一个没有业务来往的单位B放款到我公司账上,而且没有任何单据,那应该如何做账呢?
收到承兑时
借:应收票据
贷:主营业务收入
     应交税费-销项
把承兑给B单位时
做往来款   
借:其它应收款-B
贷:应收票据
收到钱时
借:银行存款
       财务费用-贴现费
贷:其它应收款-B

评分

1

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发表于 2012-4-30 13:26:36 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
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发表于 2012-5-3 17:28:28 | 显示全部楼层
123
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发表于 2012-5-24 11:33:54 | 显示全部楼层
这样啊,学习了……
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发表于 2012-7-10 16:55:32 | 显示全部楼层
学习了
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