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楼主: 苍天

关于未达账项账务处理

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发表于 2014-7-17 14:21:57 | 显示全部楼层
学习了,理论上可行,实际操作困难 。由于缺乏原始凭证的依据,有些未达账项你根本就不知道如何进行账务处理。
会计社区官方微信公众号:中国会计网。
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发表于 2014-7-17 14:29:14 | 显示全部楼层
最现实的做法应该是采取期末依据调节表编制会计凭证,利用“未达账项”科目进行账务处理,使得会计报表上的现金数据真实,同时在附注中说明。期初仍以调节表为依据用红字冲回。
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发表于 2014-8-9 16:39:12 | 显示全部楼层
谢谢谢谢谢谢谢谢
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发表于 2014-8-22 15:54:48 | 显示全部楼层
学习了,谢谢。
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发表于 2014-8-24 09:43:41 | 显示全部楼层
学习了
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