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楼主: 苍天之恋

增值税三种特殊情况的会计处理

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发表于 2007-1-27 09:29:21 | 显示全部楼层

回复 #10 czyanxia4 的帖子

帐外经营,属以前未列入账内的
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发表于 2007-1-27 09:48:35 | 显示全部楼层
越来越糊涂了,还可以不列入帐内吗?那如果不列入帐内,主管税务机关不要求全部列入帐内吗?怎么只要做个58500呢?
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发表于 2007-1-27 10:01:30 | 显示全部楼层

回复 #12 czyanxia4 的帖子

按要求必须列入帐内
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发表于 2007-1-27 11:36:55 | 显示全部楼层
逾期未退出租出借包装物不再退还的押金",跟"逾期未退包装物没收加收的押金"的区别,是不是前者是“出租出借”  而后者不是?
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发表于 2007-2-2 18:28:20 | 显示全部楼层
发票不够可以再申请,不过要先预缴4%的税款,具体的可以看CPA税法,增值税章节里有详细的说明。
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发表于 2007-6-10 14:27:45 | 显示全部楼层

看了好几遍才看明白!谢谢你!楼主!

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发表于 2007-6-17 09:25:59 | 显示全部楼层

求助

折扣在同一张发票上的如:
1?销售额和折扣额在同一张发票上分别注明的:

  借:应收账款                            21060
        销售折扣与折让                      2000
      贷:主营业务收入                      20000
          应交税金——应交增值税(销项税额)3060

怎么还设置了个销售折扣?这是什么意思啊,那我的进项税没那么多啊!
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发表于 2008-2-22 20:30:16 | 显示全部楼层

关于 增值税的问题

以前的会计在应交税金科目下分别设置了应交增值税(进项)   应交增值税(销项)  城建 税         例如本月进项税是5000,销项税是7000,本月应交税金就是2000。在做凭证的时候会计是这样处理的。  摘要写的是 转销项税       借:应交税金------应交增值税(销项)7000       贷:应交税金-------应交增值税7000            摘要写的是转进项    借:应交税金---应交增值税5000     贷:应交税金---------应交增值税(进项)5000     请老师帮我看看这样处理是不是正确的
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发表于 2008-3-2 17:42:30 | 显示全部楼层
我是新手,,我也不明白例题,,连税金的公式也不清楚,,请问应交税金 果个公式是怎样计出来的,,谢谢
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