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楼主: 岁月流苏

如何计算应纳税额,留底税额及认证金额?

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 楼主| 发表于 2011-12-29 15:33:23 | 显示全部楼层
lijuan15239 发表于 2011-12-22 21:50
你们业务量也不大,能认证的都应该认了,省的过期,要是想省点税务上的事情的话,我劝你还是少认证些进项, ...

我们这个月销项税额45408.37元,进项税额46992.89元,上期留底1074.49元,应纳税=45408.37-46992.89-1074.49=-2659.01元,
(1)因为是负数所以就是留底税额,可是我们要交多少税啊?我们税负是千分之三

(2)可是我们会计公司说她按最低税负算,这个月交4千多,请问这要怎么计算啊?谢谢
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发表于 2011-12-29 16:29:52 | 显示全部楼层
增值税税负=实际应缴税额/销售收入=0.0003,4千多是按销售收入估算的吧
你们是不是打算要交4000多???然后再根据销项和上期留抵来倒算出本期该确认多少进项啊?
要是已经申报了,结果交了4000多,那我也就不理解了
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发表于 2011-12-29 16:30:14 | 显示全部楼层
增值税税负=实际应缴税额/销售收入=0.0003,4千多是按销售收入估算的吧
你们是不是打算要交4000多???然后再根据销项和上期留抵来倒算出本期该确认多少进项啊?
要是已经申报了,结果交了4000多,那我也就不理解了
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 楼主| 发表于 2011-12-30 09:23:40 | 显示全部楼层
本帖最后由 岁月流苏 于 2011-12-30 12:26 编辑
lijuan15239 发表于 2011-12-29 16:29
增值税税负=实际应缴税额/销售收入=0.0003,4千多是按销售收入估算的吧
你们是不是打算要交4000多???然 ...


(4610645.08+350870.58(12月份不含税销售额))*0.003-10992.03=3892.51698元,是不是到了年底都要这样计算啊?
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发表于 2012-1-4 09:25:40 | 显示全部楼层
岁月流苏 发表于 2011-12-30 09:23
(4610645.08+350870.58(12月份不含税销售额))*0.003-10992.03=3892.51698元,是不是到了年底都要这 ...

我是这样认为的哈
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 楼主| 发表于 2012-1-12 08:54:38 | 显示全部楼层
呵呵 谢谢你的解答!还有个问题想请教下,就是,我们公司到了交税的时候,总是发现票不够的问题,要要怎么去解决呢?谢谢
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发表于 2012-2-28 15:47:37 | 显示全部楼层
应缴税额=销项税额-进项税额=53139.42-75883.3=-22743.88  也就是说你的进项大于销项啊   不用交税了,本月的留抵税额就是22743.88了,按你所述就是这么理解的!
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发表于 2013-12-27 10:06:34 | 显示全部楼层
增值税专用发票金额1088308元,它的税额是多少
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