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楼主: 泉水

答疑专区

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发表于 2009-2-21 20:03:42 | 显示全部楼层
5# zengzhan8603 应该是估价太高了把,那只能进项转出了
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发表于 2009-2-21 20:12:39 | 显示全部楼层
3844# yatou113 如果是本月购进的话,应该是下月开始计提折旧,先确定折旧的方法,金额,在借计某某费用,贷计累计折旧.如果不完整请大家指教
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发表于 2009-2-21 20:15:29 | 显示全部楼层
3846# love小马过河 计入 原材料帐户
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发表于 2009-2-22 11:00:51 | 显示全部楼层
2008年的应收账款收到时,入错了,错记成了
借:银行存款
贷:财务费用
影响了本年利润

这是我做的调整分录不知道对不,请教:) 直接从“以前年度损益调整”这个科目调整,如下:
借:以前年度损益调整-财务费用
贷:应收账款
借:利润分配-未分配利润贷:以前年度损益调整-财务费用
请问这样做对吗?请各位帮忙,谢谢
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发表于 2009-2-22 11:12:15 | 显示全部楼层
我还有问题问,请老师帮助一下了,
1、09年1月1日的年初余额,是按08年终报表的数填写还是按09年调整后的余额填写?
2、筹建期的费用什么情况入开办费?什么情况入长期待摊费用?什么情况入在建工程?
劳驾了!谢谢
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发表于 2009-2-22 11:21:15 | 显示全部楼层
?????????????
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发表于 2009-2-22 14:21:07 | 显示全部楼层
刚刚才学会计 现在在模拟实习 才准备开始建账
1日,冲销上月末“货到款未付”材料的暂估价。要求:填制收料单(红字收料单号码1211)
根据资料 只有一个应付账款 江城公司 19400.00 一个应付票据 江城公司1000.00
第一步 不知道该怎么做 收料单是材料入库单吗?
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发表于 2009-2-24 11:51:41 | 显示全部楼层
谢谢3848楼的“无也有”这位朋友,想再请问一下,像电脑这样的固定资产折旧的方法是什么,还有大概要提几年的折旧才算提足折旧啊?谢谢
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发表于 2009-2-24 15:26:23 | 显示全部楼层
楼主这个板块好
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发表于 2009-2-25 08:52:28 | 显示全部楼层
这样感觉不好,查起来没头绪
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