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楼主: xuqxzw

红字发票,实务中应怎样操作

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发表于 2009-10-13 21:08:38 | 显示全部楼层
谢谢了
谢谢了
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发表于 2009-10-13 21:31:24 | 显示全部楼层
正想学
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发表于 2009-10-13 21:53:30 | 显示全部楼层
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发表于 2009-10-13 22:02:21 | 显示全部楼层
xuexiyixia
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发表于 2009-10-13 22:43:57 | 显示全部楼层
普通发票,当月的倒是好做.但有一种情况,比方说,我11月开了发票给客户,然后客户改要专票(代开的),要我次年1月开给他,但是我12月销售都没要冲的金额多(开的红字发票多于销售的金额),那之前多缴的税要怎么弄
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发表于 2009-10-17 15:57:09 | 显示全部楼层
学习学习
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发表于 2009-10-17 19:44:30 | 显示全部楼层
学习学习
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发表于 2009-10-18 10:32:41 | 显示全部楼层
??????
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发表于 2009-10-18 15:25:43 | 显示全部楼层
看看吧
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发表于 2009-10-18 16:54:06 | 显示全部楼层
看看 学习下
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