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楼主: onlyzzh

无形资产的入账及摊销怎么处理?

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发表于 2017-10-21 06:45:36 | 显示全部楼层
onlyzzh 发表于 2017-10-20 13:09
那这个月就应该开始摊销吗 以后每个月都会开20多万的票 ,怎么入账呢

3楼已经说了,调整原值就可以了
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回复 1 0

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发表于 2017-10-23 11:41:50 | 显示全部楼层
暂估无形资产时
借:无形资产-暂估  300万
    贷:应付账款        300万
每月收到并付款时:
借:应付账款    20万
    贷:银行存款  20万
然后无形资产本月开始摊销,仅供参考,个人认为可以这样

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