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求助 关于递延所得税的问题 各位大神帮帮忙啊

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发表于 2016-3-4 09:32:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
举个例子:甲公司利润总额为100万,资产减值损失50万,调增50万,计算出的应交所得税为37.5万元,资产减值损失又确认递延所得税资产:借:递延所得税资产  12.5万  贷:所得税费用 12.5万  所得税费用还是100*25%=25万   所以这种可抵扣暂时性差异只对本期应交所得税有影响   对所得税费用无影响?
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