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求工资发放的时候怎么写分录

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发表于 2014-6-10 10:16:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
本月的时候计提了工资80000元。。到下个月实际发放工资是72530元。扣社保个人部分是7200元。扣个人所得税270元。。
请问这个分录是怎么做得呢?
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发表于 2014-6-10 15:31:07 | 显示全部楼层
计提工资时,应按其费用归属区分为:管理费用、销售费用、制造费用等
计提时:借:相关费用(一级科目)——工资80000
               贷:应付职工薪酬——应付工资80000
发放时:
            借:应付职工薪酬——应付工资80000
                  贷:其他应收款或其他应付款—社保个人缴纳款7200  
                        应交税费-个人所得税270
                        银行存款72530
交纳养老保险时
           借:相关费用(一级科目)——职工养老保险费(单位承担部份,没有预提)或借预提费用——职工养老保险费(已预提)
                  其他应收款或其他应付款—社保个人缴纳款(有特殊情况还要按职员名称分别记账)
               贷:银行存款(全额)

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发表于 2014-6-10 10:48:40 | 显示全部楼层
借:计提工资80000 贷:应付职工薪酬80000借:应付职工薪酬80000贷:其他应收款—社保个人缴纳款7200  贷:应交税费-个人所得税270 贷:银行存款72730
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 楼主| 发表于 2014-6-10 12:41:50 | 显示全部楼层
哦,原来是这样子。。谢谢了!!
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发表于 2014-6-10 13:42:18 | 显示全部楼层
学习学习
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 楼主| 发表于 2014-6-22 20:54:56 | 显示全部楼层
孤芳傲梅 发表于 2014-6-10 15:31
计提工资时,应按其费用归属区分为:管理费用、销售费用、制造费用等
计提时:借:相关费用(一级科目)— ...

谢谢了,明白了。。
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发表于 2014-6-24 11:36:26 | 显示全部楼层
我也学习一下
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发表于 2014-6-24 13:39:58 | 显示全部楼层
路过,学习了!
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发表于 2017-1-23 15:32:33 | 显示全部楼层
谢谢分享
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