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楼主: akijunjun

注册资金以借款名义转走了。企业没有收入,工资和费用的花费该怎么做分录

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 楼主| 发表于 2014-1-26 10:28:49 | 显示全部楼层
╭_DarL1nG。 发表于 2014-1-26 10:18
会计在处理这个的时候最好不要挂其他应收款,这样金额大很明显就是企业抽逃资金,金额比较大,必须有发票来 ...

那怎么办啊。。我来之前那钱就已经转到个人名下了。。只有迎着头皮做了,这么明显,税务一看就知道。现在钱已经全都转走了,除了挂其他应收还有什么别的更好的方法啊?我是新手,求指教啊~
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发表于 2014-1-26 10:32:36 | 显示全部楼层
akijunjun 发表于 2014-1-24 13:38
是不是这个意思:
转出注册资金时:借:其他应收  贷:银行存款
反正现在都是老板垫钱,先冲一部分其他 ...

你这样做也是对的,把其他应收先冲减了,然后不是好像买设备什么的么,这个不是应该有发票的么。
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 楼主| 发表于 2014-1-26 12:24:27 | 显示全部楼层
╭_DarL1nG。 发表于 2014-1-26 10:32
你这样做也是对的,把其他应收先冲减了,然后不是好像买设备什么的么,这个不是应该有发票的么。

买设备只是个借口,其实没有固定资产进来,我手上什么发票都没有。只有一堆收据,连找代办公司花的钱都没有发票,无语了都。。
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发表于 2014-1-26 13:40:27 | 显示全部楼层
应该是先做一笔借入备用金 借:现金  贷:其他应付款  再做 借:管理费用  贷:现金  等账上有钱了 再把其他应付款冲平  因为你买东西的时候 在实际中是拿货币买的啊 肯定贷方要挂现金/银行存款的
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发表于 2014-1-26 13:45:45 | 显示全部楼层
重新看了下帖子 你这算是公司垫资 那你做账的时候 先做下 借款 借:其他应收款  贷:银行存款 要是发生费用的话 就直接收一笔现金 借:现金 贷:其他应收款  在做:借:管理费用 贷:现金  你的那个其他应收款 只能慢慢找发票冲了
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发表于 2014-1-26 16:44:12 | 显示全部楼层
我就遇到过这样的事,挂的其他应收款,不过很快老板就一部分一部分陆续的还到账上了。你的200万抽走了,那老板难道就一点注册资金都不出吗
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 楼主| 发表于 2014-1-27 09:17:33 | 显示全部楼层
shuishendaren 发表于 2014-1-26 13:45
重新看了下帖子 你这算是公司垫资 那你做账的时候 先做下 借款 借:其他应收款  贷:银行存款 要是发生费用 ...

嗯!太感谢你的用心了~
现在做的就是借:其他应收,贷:银行存款。只是我摘要写的建设款,感觉不大合适。那我现在改成就写”借款“。
年后才开始运营,什么时候能真正有收入还说不准。我现在就愁这几个月花费和工资,虽然都是老板垫款,但账务还是做成收回一部分借款现金,借:现金 贷:其他应收,发放工资再做:借:应付职工薪酬 贷:现金
是这样没错吧?未来2,3个月都可以这么做么?
买东西什么也可以像发放工资那样做吗?收回现金,再借:管理费用 贷:现金?!

您说的拿发票冲的是不是其他应付款啊??这点我没太懂。。
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 楼主| 发表于 2014-1-27 09:21:50 | 显示全部楼层
课程里 发表于 2014-1-26 16:44
我就遇到过这样的事,挂的其他应收款,不过很快老板就一部分一部分陆续的还到账上了。你的200万抽走了,那 ...

实际上2012年开始是老板个人在做的,我们是建筑材料生产,销售,所以盖办公楼,混凝土铺场地,都是老板自己垫的钱。去年12月才成立的公司。按说老板买的固定资产应该也能算注册资本,但因为是2012年才建的这个设备。2013年12月注册验资的时候也没算这个设备。我不知道现在还能不能入帐?需要怎么办?
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发表于 2014-3-12 17:45:06 | 显示全部楼层
akijunjun 发表于 2014-1-27 09:17
嗯!太感谢你的用心了~
现在做的就是借:其他应收,贷:银行存款。只是我摘要写的建设款,感觉不大合适 ...

那发票冲的就是其他应收款  现在公司没有收入 你可以把这些费用都计入到长期待摊费用中 等有收入的时候 你可以选择一次性分摊或者3年分摊
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发表于 2014-3-13 08:27:41 | 显示全部楼层
说白了就是个托
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