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楼主: 金豆子_66

防伪税控软件服务费可抵扣吗?

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发表于 2012-6-12 11:44:41 | 显示全部楼层
我们公司上个月交的税控服务费405,当时上门的人员说可以直接全额抵扣。但是要不要重新去国税申请这个项目的抵扣不知道
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发表于 2012-6-12 12:09:38 | 显示全部楼层
我们是出口公司,一般是免税的。上个月交了405元和税控服务费,这个月没有进项和销项,那帐如何做?交费时借管理费用405贷现金405。在6月的校增值税主表中23栏填写405,那附表一附表二还要填吗,当月除了借管理费用405贷现金405还要做其他分录吗(这个月没有抵扣)
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 楼主| 发表于 2012-6-12 16:05:07 | 显示全部楼层
没销项23栏先不填,等有了再填
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发表于 2012-7-9 15:57:59 | 显示全部楼层
笑依然 发表于 2012-4-16 10:46
是不是防伪开票系统续期的那笔费用啊 有地税发票的 可以去税务局柜台认证抵扣进项税 我试过了 最新规定 航天 ...

请问在填写纳税申报表时,应纳增值税是不是可以直接扣掉400呀?如何不扣掉400,只是在国税主表23行填的话。国税和地税纳的税就是不一样了的
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发表于 2012-7-9 16:43:18 | 显示全部楼层
财税2012 15号文
分录:借:应交税费-未交增值税
贷:库存现金
填入23栏
不需要前台认证的.
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发表于 2012-7-9 16:43:36 | 显示全部楼层
财税2012 15号文
分录:借:应交税费-未交增值税
贷:库存现金
填入23栏
不需要前台认证的.
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发表于 2012-7-17 10:19:19 | 显示全部楼层
andel 发表于 2012-4-16 10:51
是的,我都用过。

借:应交税金 ----增值税(减免税)
     贷:1001或1002
申报表也填减免税款,是对应的。
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发表于 2012-7-17 10:21:03 | 显示全部楼层
497475567 发表于 2012-6-12 11:44
我们公司上个月交的税控服务费405,当时上门的人员说可以直接全额抵扣。但是要不要重新去国税申请这个项目的 ...

借:应交税金 ----增值税(减免税)
     贷:1001或1002
申报表也填减免税款,是对应的。
会计社区官方微信公众号:中国会计网。
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发表于 2012-7-17 10:22:19 | 显示全部楼层
借:应交税费 ----应缴增值税(减免税)
     贷:1001或1002
申报表也填减免税款,是对应的。
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发表于 2014-7-7 15:23:14 | 显示全部楼层
增值税普通发票,也可以全额减免?不需要认证的?直接做账?只要在报表里减免税额栏写上就行?在线等回复~~~~
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