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对账期不一致,月末怎么确认销售收入

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发表于 2014-4-8 22:14:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏15未解决
我公司是生产销售方便食品。以前的帐很乱,现在重新建账,其中有一家代理商的结账方式是:每月最后一天的的出货量计入下月的出货量中,以此类推。请问各位大侠,如果我是按全月算收入的话,这样会造成应收账款余额与对方不符,这中情况该怎么处理

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发表于 2014-4-9 13:43:05 | 显示全部楼层
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