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关于预收账款处理

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发表于 2014-3-28 11:46:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我知道对于预收账款情况不多的企业 可以直接将预收款项转入应收账款的贷方。
但是我软件里没有预收账款科目。我们是培训学校 预收到上学期学费10000元,是不是 借:银行存款10000  贷:应付账款-10000.  
我要分4个月来摊学费计入收入。每个月摊的时候的分录又是怎么的呢?

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发表于 2014-3-28 11:47:47 | 显示全部楼层
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 楼主| 发表于 2014-3-28 15:54:29 | 显示全部楼层
有没有哪位老师知道的呀
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发表于 2014-3-31 09:07:58 | 显示全部楼层
你们学费是入什么科目的?主营业入收入还是什么?行业不同,你们这个行业不了解。我就先当是主营业入收入吧
你前面做的是对的,分摊的时候:
借:主营业入收入
    应交税金--应交增值税(销项税额)      你们的是不是营业税啊?
贷:应收账款                              这里用正数冲
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 楼主| 发表于 2014-4-1 13:49:27 | 显示全部楼层
hupo_55 发表于 2014-3-31 09:07
你们学费是入什么科目的?主营业入收入还是什么?行业不同,你们这个行业不了解。我就先当是主营业入收入吧 ...

谢谢。 就是这样处理的。
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