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增值税

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发表于 2013-8-7 10:55:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司7月要交增值税,假设销项税额是30000元,进项税额是17000元,上期留抵的是3000元,要交增值税10000元。我7月底这样做账行吗?
借:应交税金-应交增值税(转出未交增值税)   10000
       贷:应交税金-未交增值税                               10000
8月份缴纳时
借:应交税金-未交增值税         10000
      贷:银行存款                          10000
还是我月底不需要转出,等到月初的时候直接
借:应交税金-已交税金       10000
      贷:银行存款             10000
  请问这两种有什么区别        
会计社区官方微信公众号:中国会计网。
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发表于 2013-8-7 11:25:03 | 显示全部楼层
月底这转出未交肯定要做的
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发表于 2013-8-7 11:31:02 | 显示全部楼层
搞那么麻烦干嘛呢 直接在8月扣款的时候  借已交税金就好了
会计社区官方微信公众号:中国会计网。
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发表于 2013-8-7 11:31:31 | 显示全部楼层
进项留底是不用做账的 转出未交 一般是年底才做
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发表于 2013-8-8 00:11:25 | 显示全部楼层
都可
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发表于 2013-8-8 00:44:08 | 显示全部楼层
都可以
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