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在建工程转固的处理

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发表于 2013-2-22 15:17:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司12月份完成了基础建设,发票没有到,转固是按照预估的金额转的,举例:当时做的分录是 借:在建工程 10   贷:应付账款 10,借:固定资产 10   贷:在建工程 10。       今年1月份收到发票,发票金额是10.1,多出来的0.1怎么处理呢?转固定资产的时候是按照10做的资产价值,是要增加0.1的资产价值嘛?因为金额不大,有没有不用调整固定资产价值的比较好的方法呢
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发表于 2013-2-22 16:31:59 | 显示全部楼层
坐等高手解释
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发表于 2013-2-22 16:58:17 | 显示全部楼层
座等高手解答,学习学习
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发表于 2013-2-22 21:30:18 | 显示全部楼层
本帖最后由 chrisxu2012 于 2013-2-22 22:54 编辑

应该依据发票金额调整固定资产原值,但该项调整应该,在投入使用2个月内进行
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发表于 2013-2-23 08:20:21 | 显示全部楼层
直接调整固定资产金额,然后按调整后的金额计提折旧。
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发表于 2013-2-23 17:57:14 | 显示全部楼层
先冲暂估部分,暂估多少,回冲多少,再按收到的发票金额入账,再转固定资产
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 楼主| 发表于 2013-2-28 11:23:26 | 显示全部楼层
能不能把这部分直接冲费用呢,因为金额不大,不想调整固定资产价值,而且也不影响折旧金额。并且,这部分费用是转固时分摊到许多固定资产里面,没有对应的固定资产可以减少。
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发表于 2023-8-7 15:18:37 | 显示全部楼层
这个问题涉及会计和税法两个方面。
会计有有个重要性原则,金额不大其实可以。
所得税法对单价在一定金额内的固定资产可以一次摊销,所以金额不大直接入账也没问题。
实物中个,建议写个说明,批一下。财务免责。
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发表于 2023-8-7 15:19:30 | 显示全部楼层
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