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补交2011年营业税、印花税的账务处理

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发表于 2012-11-9 15:43:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
     2012年9月份地税在对单位稽查时发现我单位2011年少缴纳营业税、印花税、水利基金等71000元,2012年10月份出纳补交了这笔税款,请问各位前辈该怎样做账务处理?
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发表于 2012-11-9 16:11:45 | 显示全部楼层
1.借:以前年度损益调整
   贷:应缴税费-营业税
       银行存款
2.借:应缴税费-营业税
    贷:银行存款
3.借:利润分配-期初未分配利润
   贷:以前年度损益调整
仅供参考

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怎么贷了两次银行存款的  发表于 2012-11-10 01:13
会计社区官方微信公众号:中国会计网。
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发表于 2012-11-10 01:12:27 | 显示全部楼层
我觉得可以在本期反映。抵减利润。

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印花税、水利基金直接进费用的,所以第一笔银行存款是付印花税、水利基金的,营业税需通过应缴税费科目过渡下  发表于 2012-11-10 13:44
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 楼主| 发表于 2012-11-12 10:32:08 | 显示全部楼层
在报表上需要反映吗?
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发表于 2012-11-12 10:39:25 | 显示全部楼层
那要不要以前年度损益调整这科目啊??
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发表于 2013-9-2 09:30:07 | 显示全部楼层
学习一下
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发表于 2013-9-2 14:15:30 | 显示全部楼层
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