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发表于 2010-5-5 12:03:12
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我们单位是汽车4s店,根据厂家的商务政策会对我们有一定的广告支持或是销售奖励、季度考核、年度考核、单车促销等,厂家开票的时候通常是红蓝同票,把折让直接冲减(发票是这样开的: XX车 100000 折让 10000 合计 90000),入库的时候我就是按他折完的时候也就是发票的的最终金额入库,出库的时候我是按进价折完单车奖励出的,可是还有其他的奖励没有出出来,时间长了,就造成账上库存金额和实际库存金额不相符(例如每台车进价10万共10台车实际库存金额是100万,可是账上却只有90完了),对于这种情况我们该怎么办呢?对于以前存在的差我们该怎么调整?以后我们入账的时候该怎么入怎么避免这种问题的出现? 谢谢了!
版主帮帮我好吗? |
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