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楼主: 吴凤娣

应交增值税的完整会计分录

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发表于 2013-3-7 08:41:29 | 显示全部楼层
谢谢,学习了
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发表于 2013-3-7 21:46:09 | 显示全部楼层
薄荷微醺 发表于 2012-3-13 09:13
请问下以前留抵进项税额 就是待抵扣进项税额吗?  刚学不是很明白

留底是已抵扣的,待抵扣是还没抵扣的。
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发表于 2013-3-7 21:48:28 | 显示全部楼层
留抵、(底)错 了
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发表于 2013-6-4 16:58:04 | 显示全部楼层
按这种方法处理增值税业务,销项税、进项税年底会是累计数,年底是否要进行账务清理,将各项目的余额对冲,只留下未交税金呢
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发表于 2014-5-31 22:29:12 | 显示全部楼层
二楼的2、3 两个分录是错误的,“应交增值税”下不存在“未交税金”这一明细科目,“应交税费”下存在“应交增值税”和“未交增值税”这两个二级明细科目,所以
2)转出本月应交增值税
借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)
   贷:应交税费-未交增值税
3)次月上交本月增值税
借:应交税费-未交增值税
   贷:银行存款

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发表于 2014-5-31 22:40:28 | 显示全部楼层
请问下以前留抵进项税额 就是待抵扣进项税额吗?  刚学不是很明白
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发表于 2014-5-31 22:53:52 | 显示全部楼层
请问下以前留抵进项税额 就是待抵扣进项税额吗?  刚学不是很明白
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发表于 2014-11-4 10:41:33 | 显示全部楼层
留抵是以前已经做认证了的,但是有多余没有用完的,待抵扣是还没有做认证的。
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发表于 2017-7-12 14:26:56 | 显示全部楼层
看一下吧
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发表于 2017-7-12 14:27:06 | 显示全部楼层
学习一下吧
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