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楼主: 吴雄风

进项税率跟销项税率不一样的问题

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发表于 2013-6-7 09:42:18 | 显示全部楼层
六道轮回 发表于 2013-6-6 08:26
像你说的这种情况,一般是针对营改增过来的货代行业6%的税率的销项税,和运输费11%的进项税所出现的一种情 ...

我们就是你所说的货代,也是 收到11个点的,不敢多用,用多了所得税就高了。还有请问货代行业的税负率是多少啊?我们除了少用11个点的进项票,少收11个点的票,还有什么其他方法来合理规避所得税吗?我们费用比较少
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发表于 2013-6-7 11:51:41 | 显示全部楼层
carolhj 发表于 2013-6-7 09:42
我们就是你所说的货代,也是 收到11个点的,不敢多用,用多了所得税就高了。还有请问货代行业的税负率是多 ...

目前货代的税负是千分之六左右,你可以少认证,做费用是可以的,但是不能差额上税,走费用,可以少上企业所得税。
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发表于 2013-6-7 17:06:22 | 显示全部楼层
六道轮回 发表于 2013-6-7 11:51
目前货代的税负是千分之六左右,你可以少认证,做费用是可以的,但是不能差额上税,走费用,可以少上企业 ...

我是财务新人,你说的不能差额上税,能说详细点吗,不太理解
你说少认证,做费用,是说把11个点的做为费用来冲吗?
如果增值税发票超过180天认证期,一点用处都没有了吧,能否作为费用呢?
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 楼主| 发表于 2013-6-8 23:16:25 | 显示全部楼层
puppycheng 发表于 2013-6-5 23:14
你所说的情况,几乎不会存在。为什么?因为构成企业的成本的远远不止是你所说的,原材料、燃物料等,这些可 ...

你说的很有道理,销售价是由多种成本组成的,我问的是假设的情况下,或者说商品售价比进价高不了多少的情况。
比如进的是100,17%的进项,进项税额就是17;如果售价没高过130.77,税率是13%的话,那换完就不用交了,因为130.77*13%=17。这样只要售价不超过130.77,就不用交税,这个税局肯定不愿意吧,你有销售还老不交税,像这种情况我觉得应该是有什么方法来调整一下的,这个问题偏向理论吧,现实中可能几乎是不会遇到
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 楼主| 发表于 2013-6-8 23:22:48 | 显示全部楼层
六道轮回 发表于 2013-6-6 08:26
像你说的这种情况,一般是针对营改增过来的货代行业6%的税率的销项税,和运输费11%的进项税所出现的一种情 ...

知识太浅了,六道姐说的不能理解透彻
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 楼主| 发表于 2013-6-8 23:38:56 | 显示全部楼层
小傻 发表于 2013-6-6 20:28
如果企业是属于一般纳税人企业,那么,只要取得的票没有问题,都是可以抵扣的,不管税率是多少。
如果企业 ...

小规模不能抵扣,就不存在这个问题了;一般人的话要是遇到了,实务操作要怎么弄呢?我觉得应该是什么方法来调节这个问题的
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发表于 2013-6-9 15:22:56 | 显示全部楼层
也请教六道老师:我们公司4月刚批了一般纳税人,但是我们是研发服务企业,现在都是投入阶段,买设备、材料、加工较多,这几个月都没有收入,,只有进项税,这样税务会不会查我们呢?有没有相关规定?
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发表于 2013-6-11 14:10:58 | 显示全部楼层
这个问题太偏向理论了,现实中可能几乎是不会遇到的。
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发表于 2013-6-11 14:17:55 | 显示全部楼层
六道轮回 发表于 2013-6-7 11:51
目前货代的税负是千分之六左右,你可以少认证,做费用是可以的,但是不能差额上税,走费用,可以少上企业 ...

那进项做费用就是你亏了,5个点的进项,直接入了费用税前扣除,你占了25点的便宜???税务局会认可吗??
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发表于 2013-6-13 13:44:38 | 显示全部楼层
淹不死的鱼鱼 发表于 2013-6-11 14:17
那进项做费用就是你亏了,5个点的进项,直接入了费用税前扣除,你占了25点的便宜???税务局会认可吗?? ...

税务局不管这些的,只要你的增值税税负名够了就可以的~~
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