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楼主: xzn

补交上年度增值税如何入帐

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发表于 2007-12-14 09:38:50 | 显示全部楼层
学习再学习
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发表于 2007-12-14 14:27:45 | 显示全部楼层
学习了!
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发表于 2007-12-26 13:18:31 | 显示全部楼层
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发表于 2007-12-26 14:48:58 | 显示全部楼层

回复 2# 的帖子

学习,收藏了
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发表于 2007-12-26 15:06:32 | 显示全部楼层
学习
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发表于 2007-12-26 19:32:02 | 显示全部楼层
学习了
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发表于 2007-12-26 22:35:48 | 显示全部楼层
原帖由 cwhwcnm 于 2007-12-14 08:30 发表
没弄明白,增值税是价外税,增么会涉及以前年度损益调整。


问得好
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发表于 2007-12-26 22:36:28 | 显示全部楼层
原帖由 孤芳傲梅 于 2007-12-14 08:37 发表
因上年度漏交的增值税已计入收益,如:无票销售业务应交没交的增值税、不应抵扣而已抵扣的增值税都是因为增加收入额、减少成本而增加了企业的收益。现在补交,当然要从损益中调整出来了。


解释得好
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发表于 2007-12-27 12:19:10 | 显示全部楼层
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发表于 2009-7-1 17:18:07 | 显示全部楼层
如果以前本来是应该开具增值税发票的开成了其他发票,例如服务性发票,那如果要补税的话是否需要开具增值税发票?还是直接补税就可以了,如果是直接补税的话客户如何抵扣?请帮忙回答。
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