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楼主: 泉水

答疑专区

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发表于 2007-3-15 13:57:47 | 显示全部楼层
提问:如果上月销售是按正常操作开发票给客户,而本月客户要求对上月的销售做相应的折让,这样的情况下折让部分开红字发票给客户,那折让部分的税金可否扣除?
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发表于 2007-3-15 14:19:39 | 显示全部楼层

回复 #1901 ynj3721 的帖子

一\应由工程施工单位承担责任;
二\记入开办费
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发表于 2007-3-15 19:36:09 | 显示全部楼层

劳务派遣中心临时工工资的帐务处理

请问:我单位与劳务派遣中心签定有劳务用工协议,每月根据用工情况,由劳务派遣中心开具劳务费发票,发票金额中含临时工资及因此负担的企业保险费用和交给派遣中心的管理费.那么在做帐务处理时是按发票金额直接进成本费用还是将临时工资先进入应付职工薪酬核算?

[ 本帖最后由 sh007 于 2007-3-15 19:38 编辑 ]
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 楼主| 发表于 2007-3-16 07:53:37 | 显示全部楼层

回复 #1904 sh007 的帖子

我认为可直接计入相关的成本费用。
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发表于 2007-3-16 15:54:44 | 显示全部楼层
原帖由 泉水 于 2007-3-14 14:42 发表

借:应付福利费 800
借:其他应收款 200
    贷:现金(或银行存款)1000

我觉得可以这样记:
借:应付福利费800
借:应付工资200
贷:现金(或银行存款)1000.
泉水斑竹,这样可以吗?
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发表于 2007-3-16 15:55:37 | 显示全部楼层
上面是1886楼的问题
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发表于 2007-3-16 20:06:28 | 显示全部楼层

回复 #1905 泉水 的帖子

我也这么认为,但我单位还是有不少人持后一种意见.
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发表于 2007-3-17 10:34:18 | 显示全部楼层
建筑企业,工地之间经常互相借还材料,假使有外工地从我处借材料,是入应收帐款呢还是入其他应收款.
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 楼主| 发表于 2007-3-17 19:09:56 | 显示全部楼层
原帖由 xxb0514 于 2007-3-17 10:34 发表
建筑企业,工地之间经常互相借还材料,假使有外工地从我处借材料,是入应收帐款呢还是入其他应收款.

我认为可计入"其他应收款"。
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发表于 2007-3-17 20:42:47 | 显示全部楼层

请教

我想请教一下:我们公司06年度亏损,但老板在亏损的情况下在年底仍要拿出一部分钱来作分红,请问该怎么账务处理?
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