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楼主: xyhuo_pt

很实用的审计手册——教你学会怎样查帐

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发表于 2010-10-22 16:09:47 | 显示全部楼层
谢谢分享
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发表于 2010-10-22 16:10:35 | 显示全部楼层
为什么财务人员一定要懂得预算管理
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发表于 2010-10-22 16:23:25 | 显示全部楼层
学习学习
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发表于 2010-10-23 11:38:17 | 显示全部楼层
下载学习下
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发表于 2010-10-23 14:39:23 | 显示全部楼层
 2.存货领用内部控制。(1)存货领用审批内部控制。存货领用应制定定额,同时以批准才能进行。领用的材料应有工艺部门核定消耗定额,属于间接费用的消耗、修理用料等,应编制计划或核定费用定额,生产部门根据计划、定额填制限额领料单向库房领料。存货领用须经部门负责人审批签字。(2)存货发出内部控制。应保证存货领用无误,手续齐全。仓库保管要审核领料单。双方要检查数量和质量,并签字或盖章。材料发出后,保管人员要按计划价格标明金额,登记材料卡片,并转材料记账员记账后随发料汇总表定期送往财务部门。(3)存货领用核算内部控制。应保证存货领用业务记录真实,领发无误。要求仓库保管员发货后及时登记存货台账;财会部门根据材料记账员的发料汇总表按用途汇总分配,汇总领料单,分摊材料成本差异,分类制证,登记有关账务。(4)存货领用内部稽核。应保证存货安全,记录正确。由内部稽核人员审核领料单,核对收发凭证和存货台账,检查收发记录和结存余额,查看存货的领用会计核算是否准确。(5)存货盘点及处理内部控制。应保证存货账实相符。仓库保管员应定期盘点库存存货,编制存货盘点表,并提出处理意见。财会人员年底应抽查存货盘点表,对于生产中已无转让价值的存货及其他足以证明已无实用价值和转让价值的存货,根据主管领导和相关部门批准的处理意见,同仓库保管员共同调整存货账务,以确保账实相符。(6)存货领用内部审计。应保证存货安全、账实相符、核算准确。由内部审计人员抽查存货盘点表,监督存货盘点,审核保管部门和财会部门的日常核算是否准确,各部门的数据是否相符,有无违反规定程序和舞弊行为;还要对存货领用的内部控制进行评价。

  总之,深化成本管理改革日益成为一个突出而又迫切的问题。优胜劣汰是竞争的基本法则,企业要生存、求发展,就必须苦练内功,采取各种措施、降低成本,以低于竞争对手的成本进行生产经营,企业才能在竞争中立于不败之地。

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发表于 2010-10-23 16:15:11 | 显示全部楼层
学习学习
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发表于 2010-10-25 09:01:30 | 显示全部楼层
进来学习~~
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发表于 2010-10-25 10:32:57 | 显示全部楼层
ghhhjjkklj
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发表于 2010-10-25 23:08:22 | 显示全部楼层
这个应该很实用
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发表于 2010-10-27 10:39:38 | 显示全部楼层
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学习学习 嘿。
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