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楼主: 泉水

答疑专区

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发表于 2006-12-16 15:49:20 | 显示全部楼层
有没有哪位好心人给我指点下,成本会计大致应该怎么做?
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发表于 2006-12-16 16:42:55 | 显示全部楼层

回复 #1325 spinach 的帖子

能说具体点吗?
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发表于 2006-12-16 23:04:54 | 显示全部楼层
先顶
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发表于 2006-12-17 22:22:00 | 显示全部楼层

俺也有问题要请教

我们公司是教育文化业的,专门用来培训成人高考这块的,我们收学生3000元,其中有2000元应付学院那边,学员将款存入我们帐户 ,我们先代收,到年终时,再与学院结算,请问我哪应交哪一部分的税,3000,还是按1000来交呢
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 楼主| 发表于 2006-12-18 07:37:22 | 显示全部楼层

回复 #1328 zhangxuedan 的帖子

我认为你代收的费用应该由学院开具相关的收款收据,你公司应该按实际收入1,000元缴纳相关的税金及附加。
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 楼主| 发表于 2006-12-18 07:41:36 | 显示全部楼层
原帖由 lisuxia_11 于 2006-12-16 09:30 发表
你好,版主:
如果企业在筹建中跨年度,那么开办费在年底的时候用转吗?还是不用管等到企业筹建完成以后,再一次转入到管理费用中去呀,请告诉我.谢谢了.

如筹建期间没有完成,年底不用结转开办费,待筹建完成后按规定进行结转或摊销。
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发表于 2006-12-18 10:55:15 | 显示全部楼层
我想请教以下问题:
1、业务招待费无论超出多少都无所谓,反正年底可以调整?
2、我们是餐厅,是两个老板合开的,其中的桌椅由其中一个老板提供的旧货,商定无偿使用,那么应如何作帐呢?
3、大型餐厅都应设哪些科目,如:餐具、工资、进货的菜肉调料等等如何处理。
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发表于 2006-12-18 14:15:05 | 显示全部楼层
我是新手,请问总账和明细账要不要月结??
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发表于 2006-12-18 15:24:00 | 显示全部楼层

回复 #1332 一片天 的帖子

要月结。但必须在总账和明细账核对无误后,才可结账。
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发表于 2006-12-18 16:16:10 | 显示全部楼层

回复 #1329 泉水 的帖子

谢谢
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