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跨年已摊销完的费用又收到了专用发票怎么处理

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发表于 2017-3-16 15:49:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
  公司之前通过银行转账交了认证费43000,2016年摊销6个月,12月就摊销完了,2017年3月才收到对方单位2016年11月的专用发票,请问这个该怎么处理?
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发表于 2017-3-23 09:03:26 | 显示全部楼层
你没收到发票就入费用,应该挂预付账款,等发票到了在计入费用。那就红冲,重新入账。
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