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会计新人报道,遇到一件不知道该怎么处理的事,请求高手搭救。
我们单位是机械制造单位,然后厂房一部分租给另一单位B,2014年3月,收到B通知,说要给我们水电费,本来2013年的水电费老板全额付款,会计业全额做账,现在对方说要去国税开发票将这笔计入他们的成本费用,我们会计所让对方先改2013年的帐,预提水电费,这样就不体现我们单位,但是这笔在2014年要处理,我的想法是做
借:现金
贷:以前年度损益调整
借:未分配利润 红字
贷 :以前年度损益调整 红字
这样的话利润表不反映,但是资产负债表的未分配利润2014年3月多出了这部分,然后有老师说这笔汇算清缴时是不用管的,但是企业注销,股权分配的时候要交税,请问我这样做对不对,还有注销和股权分配的时候要交什么税,可以想办法冲减这些然后少交点税吗?
求大神解答啊!!!!!!!!!!!!!!!
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