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请问各位一般纳税人赠品应该怎么做账啊???急

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发表于 2014-2-20 09:52:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司是一般纳税人,A产品进500台,卖265元/台,成本价225元,都是含税的,给客户开具增票,赠品5台,买100送1这种的,赠品含税成本2120元/台,开发票的时候,可不可以不开赠品上去呢,这账应该怎么做啊?
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 楼主| 发表于 2014-2-20 10:13:19 | 显示全部楼层
各位帮帮忙吧,谁来解答一下
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发表于 2014-2-20 10:43:09 | 显示全部楼层
赠品账务处理:         借:销售费用    贷:库存商品   贷:应交税金/应交增值税/销项税
可以不开发票。
有不同意见的同行们可以一同探讨。
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发表于 2014-2-20 10:56:05 | 显示全部楼层
同意楼上意见
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 楼主| 发表于 2014-2-20 11:05:20 | 显示全部楼层
楼上的老师,那赠品的入账价格是直接按成本计价吗?还是。。。。。,你的分录金额是好多啊
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发表于 2014-2-20 15:56:50 | 显示全部楼层
销售业务赠送的物品,从纳税筹化的角度上来讲,最好是开到发票上,相当于销售价格降低了。设,售A产品5台10000元,增A产品一台。实际就是销售了6台收了10000元。发票上要开6单,但金额为10000元
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 楼主| 发表于 2014-2-21 08:54:29 | 显示全部楼层
哦,明白了,谢谢老师
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