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楼主: trouble2306

员工预借款出差报销的问题

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发表于 2011-12-22 15:42:09 | 显示全部楼层
确实,支持
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发表于 2011-12-22 16:10:43 | 显示全部楼层
同意8楼的做法
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 楼主| 发表于 2011-12-27 09:32:23 | 显示全部楼层
682215 发表于 2011-12-22 15:05
看你这字面的意思,应该就总经理的需要报销吧!计算加一下所有的报销票据,扣掉之前你预付的1500元,余额付 ...

老板付的钱要做进账里,不用还给他,该怎么做呢,还有经理出差前写的借款单我没做进帐里
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发表于 2011-12-28 09:20:51 | 显示全部楼层
trouble2306 发表于 2011-12-27 09:32
老板付的钱要做进账里,不用还给他,该怎么做呢,还有经理出差前写的借款单我没做进帐里

如果经理出差前写的借款单我没做进帐里,那你只要按经理拿回来的费用合计一下,直接做进现金日记账里就行了,至于你说的“老板付的钱要做进账里,不用还给他,”????什么意思呢?搞不太明白,能说清楚点嘛?还是说你们老板垫付给经理的钱是公司的钱呢???
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 楼主| 发表于 2011-12-29 14:11:36 | 显示全部楼层
682215 发表于 2011-12-28 09:20
如果经理出差前写的借款单我没做进帐里,那你只要按经理拿回来的费用合计一下,直接做进现金日记账里就行 ...

谢谢你,这个问题我已经解决了
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发表于 2012-1-9 20:25:07 | 显示全部楼层
路过,学习一下
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发表于 2012-2-18 17:23:49 | 显示全部楼层
啊,原来是这样子啊
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发表于 2012-3-5 10:46:34 | 显示全部楼层
若3000元,要做进账的话;
- D! U6 Z2 W; j借:库存现金  3000
- }% Q" F; y7 t3 F$ e贷:其他应付款—老板 3000(挂账,以后找机会冲)
% q/ O7 T/ I; e. U报销;借:管理费用—差旅费   3000
; h0 a  G  W5 ?               贷:库存现金     3000
1 o, w/ _+ M" s# U# R! d 我同意这种作法
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发表于 2013-1-30 17:42:04 | 显示全部楼层
看看 o(∩_∩)o 哈哈
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发表于 2015-7-23 15:05:16 | 显示全部楼层
看了这么多,应该8楼说的方法最明了了
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