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发表于 2008-12-31 19:03:31
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按照楼主说的这情况,正确的作法是:
1.账面上先作进项税转出;
2.去当地税务大厅提交红字发票申请单(有时还要填红字发票通知单,有的税务还需要你提供进项转出凭证的复印件);
3.税务批复后,将税务的红字通知单交给对方单位要求对方开具红字发票,并开具正确的蓝字发票;
4.将红字发票作为进项税转出凭证的附件,用正确的蓝字发票重新做账。
上面是我这边税务要求的作法,可能不同地区税务要求会有点出入吧。
PS:如果发票是认证的当天就发现有错误,可以当天内要求税务撤销该发票认证。 |
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