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求助:上月已认证发票有误, 能否让供应商开具红字发票?

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发表于 2012-7-9 18:30:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
   发现6月份已认证发票金额有误,能否让供应商那边申请开具红字发票冲红,如果可以,流程怎样操作?
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发表于 2012-7-9 19:02:50 | 显示全部楼层
购货方可以去税务办理红字发票申请单,并凭借申请单销货方开具红字发票
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发表于 2012-7-9 19:08:34 | 显示全部楼层
购货方开票系统打印的《开具红字增值税专用发票申请单》一式两份-加盖财务章;

带所对应的蓝字发票原件(抵扣联-已通过认证章、发票联)及复印件-加盖公章;

记账凭证原件及复印件-加盖公章

情况说明书1份,并盖公章;

备:u盘存好防伪税控开票系统导出的《开具红字增值税专用发票申请单》
.................................................
友情提示:以后发在实务区

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发表于 2012-7-9 19:49:06 | 显示全部楼层
学习了
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发表于 2012-7-9 21:13:58 | 显示全部楼层
为何有误,有误认证如何能通过。

点评

认证时税务不考虑你开票金额与货值之间是否有错误,只考虑你票要素是否符合规范  发表于 2012-7-9 21:45
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发表于 2012-7-9 21:23:21 | 显示全部楼层
本帖最后由 会计准则 于 2012-7-10 15:21 编辑

请参照,

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发表于 2012-7-10 04:03:49 | 显示全部楼层
学习了。
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 楼主| 发表于 2012-7-10 14:37:18 | 显示全部楼层
是产品单价有调整,所以整单需要重新收发票付款!
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 楼主| 发表于 2012-7-10 14:37:53 | 显示全部楼层
kjww 发表于 2012-7-9 19:08
购货方开票系统打印的《开具红字增值税专用发票申请单》一式两份-加盖财务章;

带所对应的蓝字发票原件( ...

谢谢!
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 楼主| 发表于 2012-7-10 14:39:05 | 显示全部楼层
会计准则 发表于 2012-7-9 21:23
请参照,你属于没有验证成功的类型

谢谢
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